Фирменный бланк налоговой службы

Опубликовано: 20.09.2024

Переход на специальные режимы налогообложения:

Формы заявлений для регистрации в налоговой инспекции

25.11.2020 вступают в силу новые формы заявлений о регистрации субъектов предпринимательской деятельности и требования к их заполнению, утв. приказом ФНС России от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@.

форма № Р21001 - Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - 17 Кб

форма № Р24001 - Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - 24 Кб

Форма № Р26001 - Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности - 11 Кб

25.11.2020 вступают в силу новые формы заявлений о регистрации субъектов предпринимательской деятельности и требования к их заполнению, утв. приказом ФНС России от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@.

Форма № Р13001 - Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (рекомендованная ФНС форма) - 48 Кб

Форма № Р14001 - Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (рекомендованная ФНС форма) - 78 Кб

Форма № Р16001 - Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией - 13 Кб

Переход на специальные режимы налогообложения

Приказом Минфина РФ от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@ утверждены формы, форматы и порядки заполнения следующих документов:

форму № ЕНВД-1 "Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика ЕНВД" (в формате tif

форму № ЕНВД-2 "Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД" (в формате tif

форму № ЕНВД-3 "Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика ЕНВД" (в формате tif

форму № ЕНВД-4 "Заявление о снятии с учета ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД" (в формате tif

Патентная система налогообложения

Заявление на получение патента:

Приказом ФНС России от 18.11.2014 N ММВ-7-3/589@) утверждена и вводится в действие новая форма № 26.5-1, которая в ближайшее время будет размещена.

форма № 26.5-1 (форма № 26.5-1 - рекомендованная Письмом ФНС России от 23.12.2014 № ГД-4-3-26095@) в формате PDF

Письмом ФНС России от 23.12.2014 № ГД-4-3-26095@ разъснено, что если заявление представлено по старой или в произвольной форме, но в нем имеются необходимые для исчисления налога по ПСН сведения, налоговики обязаны выдать патент в установленном порядке. Данное правило действует до утверждения формы заявления.

Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения (форма № 26.5-3 - утверждена Приказом ФНС России от 14.12.2012 N ММВ-7-3/957@) - в формате MS-Excel

Упрощенная система налогообложения

Уведомление о переходе на УСН (форма № 26.2-1) в формате MS-Excel - 50 Кб (утверждена Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). Отличия от формы (утв. Приказом ФНС России от 13.04.2010 N ММВ-7-3/182@)

45 Кб (утверждена Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).

Уведомление об отказе от применения УСН (форма № 26.2-3) в формате MS-Excel

41 Кб (утверждена Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).

41 Кб (утверждена Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).

Формы сообщений об открытии (закрытии счетов в банке), открытии (закрытии) обособленных подразделений, реорганизации (ликвидации) организации

Приказом от 09.06.2011 г. № ММВ-7-6/362@ ФНС России утвердила формы и форматы сообщений, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 23 НК РФ, а также порядок заполнения форм сообщений и порядка представления сообщений в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи:

Форма № С-09-3-1 "Сообщение о создании на территории РФ обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях";

Форма № С-09-3-2 "Сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории РФ, через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией)";

Налоговые декларации и другие формы отчетности для ИП (ПБЮЛ), организаций и физических лиц
(в алфавитном порядке по состоянию на 17.04.2020)

Формы налоговых деклараций по:

ЕНВД (КНД 1152016)

Форма декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@

Приложение № 1 к Приказу ФНС РФ от 04.07.2014 №ММВ-7-3/353@ в ред. Приказа ФНС России от 22.12.2015 N ММВ-7-3/590@- применяется начиная с представления налоговой декларации за 1 квартал 2016 года

Приложение № 1 к Приказу ФНС РФ от 04.07.2014 №ММВ-7-3/353@ - применяется начиная с представления налоговой декларации за 1 квартал 2015 года

Земельному налогу (форма КНД 1153005) утв. Приказом ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@

Налогу на прибыль (форма КНД 1151006) утв. Приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@)

НДС (КНД 1151001)

форма декларации по НДС (утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) - применяется с 01.01.2015

Торговый сбор

УСН (КНД 1152017)

Приложение № 1 к приказу ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ - применяется к отчетности за 2016 год (т.к. вступает в силу 10 апреля 2016 года, поэтому декларация по УСН за 2015 год сдается по старой форме)

отменена необходимость проставлять печать (теперь требуется только подпись руководителя организации);

добавлен новый раздел 2.1.2 декларации (для лиц, применяющих УСН с объектом "доходы"). В нем отражается расчет суммы торгового сбора, на который уменьшается сумма налога (авансового платежа по нему);

появилась возможность указывать ставку налога плательщикам с объектом налогообложения "доходы" (строки 120 - 123, в которых отражается ставка налога за первый квартал, полугодие, девять месяцев и налоговый период).

Приложение № 1 к приказу ФНС России от 4 июля 2014 г. № ММВ-7-3/352@ - применяется к отчетности за 2014 год

Упрощенная налоговая декларация (КНД 1151085) - для организаций на ОСН, у которых не было деятельности и движения денег по счетам

Другие формы бухгалтерской и налоговой отчетности организаций и ИП:

Книга учета доходов ИП, применяющих патентную систему(утв. Приказом Минфина РФ от 22 октября 2012 г. N 135н (теперь книгу учета доходов и расходов заверять в инспекции не нужно))

Книга учета доходов и расходов организаций и ИП, использующих УСН (утв. Приказом Минфина РФ от 22 октября 2012 г. N 135н (теперь книгу учета доходов и расходов заверять в инспекции не нужно))

Cведения о среднесписочной численности работников (форма сведений утв. Приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@)

  • форма ежеквартального расчета по НДФЛ - 6-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@)
  • В Налоговом кодексе РФ были закреплены новые категории расходов, уменьшающие сумму налога (авансовых платежей). Это взносы во внебюджетные государственные фонды, пособия по временной нетрудоспособности (кроме несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) за счет работодателя, платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования. Для данных расходов в новой форме предусмотрен отдельный раздел.

    Сроки сдачи налоговых деклараций и другой необходимой необходимой отчетности

    Формы отчетности во внебюджетные фонды

    Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ФСС РФ - форма 4-ФСС в формате Excel (в ред. Приказа ФСС РФ от 25.02.2016 № 54 - применяется с I квартала 2016 года)

    Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ФСС РФ и травматизм, профзаболевания - форма 4-ФСС в формате Excel (Форма утверждена Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59)

    Форма отчетности РСВ-1 по уплате страховых взносов в ПФ РФ для работодателей - организаций (утв. Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п в ред. постановления Правления ПФР от 4 июня 2015 г. № 194п)

    Форма отчетности РСВ-2 по уплате страховых взносов в ПФ РФ для работодателей - ИП (утв. Приказом Минтруда России от 07.05.2014 N 294н)

    Справка о подтверждении основного вида экономической деятельности ("травматизм") - утв. Приказом от 31 января 2006 г. № 55 "Об утверждении порядка подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя"

    Налоговая декларация для физических лиц (форма 3 - НДФЛ)

    Формы налоговых деклараций для подачи сведений о доходах за:

    При подаче заявления в налоговую инспекцию по месту жительства нужно выбрать специальный бланк, который соответствует вопросу, с которым вы обратились за помощью.

    • 1 Заполнение заявления
    • 2 Налоговый вычет
    • 3 Жалоба в налоговую службу
      • 3.1 Как подать жалобу
      • 3.2 Здесь вы можете скачать образцы для заполнения заявлений в налоговую

    Заполнение заявления

    При заполнении заявления обратите внимание, что нужно все данные указать правильно и достоверно.

    В правом верхнем углу указываются данные о налоговой инспекции и ваши. Далее следует заголовок заявления, и потом ваша просьба и обращение, основанные на статьях налогового кодекса.

    Если у вас будут документы, подтверждающие данные, то это указывается в перечне прилагаемых документов. Можно еще указать и желаемый способ получения документов, которые вы запрашиваете. В конце документа поставьте подпись и дату составления заявления в налоговую.

    Налоговый вычет

    По налоговому законодательству есть категории людей, которые могут получить налоговый вычет. Различают стандартный налоговый вычет — это статья 218 Налогового кодекса РФ, социальный — статья 219 ПК РФ, имущественный — статья 220 НК РФ, профессиональный — статья 221 НК России.

    Для более быстрого и правильного получения налогового вычета лучше взять соответствующий бланк заявления в налоговой инспекции для заполнения, чем составить заявление в свободной форме. Это позволит скорее рассмотреть ваше заявление и документы для принятия решения.

    Если муж и жена купили квартиру или дом в общую совместную собственность, и при этом не выделяли доли, то они могут распределить имущественный налоговый вычет между друг другом в любом соотношении. Например, один из супругов может получить 100% вычета, для этого нужно подать заявление в налоговую инспекцию. При этом второй супруг в будущем также сможет получить имущественный налоговый вычет.

    Для того чтобы было возможно получить имущественный налоговый вычет через работодателя нужно обратиться в налоговую службу для того, чтобы там подтвердили ваше право на вычет.

    Образец заявления на возврат излишне уплаченных средств

    Если физическое лицо по каким-либо причинам переплатил начисленную сумму налога, по действующему законодательству можно воспользоваться правом на возврат оставшихся средств. В налоговой службе надо будет написать заявление на возврат излишне уплаченных денег.

    По законодательству некоторые категории граждан частично освобождаются от уплаты налогов. Если вам пришло письмо об уплате налога без учета льгот, которые вам положены, то нужно обратиться с заявлением и подтверждающими документами в налоговую службу.

    Образец заявления о задолженности по налогам

    Для того чтобы узнать есть ли у вас долги перед бюджетом по налогам и сборам, необходимо подать заявление о задолженности по налогам. В ответ на ваше обращение налоговая инспекция пришлет справку с перечнем расчетов по налогам, пеням, штрафам. Если вы запросите справку об уплате налогов, то вам пришлют документ, где будет указано, есть или нет задолженность. Обязательно укажите период, за который вам необходима информация.

    Заполняя банк установленной формы, вы ускоряете процесс обработки вашего заявления в налоговую, значит, вы получите в срок нужные вам документы.

    Также в налоговую инспекцию можно обратиться при утере налоговых документов для их восстановления.

    Найти и скачать все бланки заявлений можно на сайте налоговой службы, там же будут образцы заполнения заявлений в налоговую службу.

    Жалоба в налоговую службу

    Если были нарушены права налогоплательщика, он может написать жалобу на налоговую службу или на отдельных ее сотрудников, это предусмотрено статьей 139 Налогового Кодекса России.

    Жалоба о нарушении прав налогоплательщика

    Жалобу можно подать в вышестоящий налоговый орган, в той же налоговой, на которую вы жалуетесь. Подать жалобу можно в течение года с момента получения информации человеком о нарушении своих прав. Жалобу может подать сам гражданин или его представитель.

    Бывают ситуации, когда налоговая служба задерживает выплаты налоговых вычетов. Сроки выплаты вычетов оговорены в Налоговом кодексе России. Некоторые налоговые переводят деньги даже быстрее установленного срока в четыре месяца. Когда же с исполнением тянут, объясняя это загруженностью, то возникает необходимость подтолкнуть процесс.

    Как подать жалобу

    На сайте налоговой инспекции есть раздел «обратиться в ФНС», при этом не нужно идти и стоять в очереди и ждать. Ваше обращение рассмотрят, и ускорят затянувшийся процесс, с момента обращения вы получите деньги не позднее чем, через две недели.

    На сайте выбираете вкладку Физические лица,затем нажимаете на «Обратиться в ФНС России», внизу страницы нажимаете «Физическое лицо или ИП». И открывается регистрационная форма.

    Вкладка

    Регистрационная форма при обращении в ФНС на сайте налоговой

    Здесь нужно заполнить данные о том, ФНС какого города и района, ваши ФИО, ИНН, номер телефона для связи. В поле содержание нужно отразить суть вашей жалобы. Когда и в какую налоговую вы обращались, с каким вопросом, какие заявления писали, в какие сроки должны были прийти деньги, и что на момент написания жалобы они не пришли, а сроки уже вышли. Указать, что вы просите выплатить причитающийся вам налоговый вычет, пенни за нарушение срока.

    После этого с вами должен связаться налоговый инспектор.

    Здесь вы можете скачать образцы для заполнения заявлений в налоговую


    Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (сокращенно форма Р21001) является основным документом, предоставляемым в налоговую инспекцию для оформления статуса индивидуального предпринимателя.

    Если вы вообще не знаете какие требуются действия, чтобы открыть ИП, то читайте нашу инструкцию, подготовленную специально для начинающих предпринимателей.

    Не переживайте, в заполнении заявления на регистрацию ИП нет ничего сложного. Любой человек, желающий открыть свое дело, сможет быстро справится с его оформлением, опираясь на подготовленные нами образцы заполнения формы Р21001.

    Перед тем как скачать бланк сперва посмотрим, как выглядит пример незаполненного (чистого) заявления по форме Р21001, действующего в 2021 году.

    С 2021 года применяется новая версия бланка Р21001. Обновленное заявление по-прежнему состоит из 5 простых страниц. Как российские, так и иностранные граждане, решившие открыть ИП, должны заполнить все 5 листов.

    Пример первой страницы формы Р21001
    Образец 1 страницы Р21001: общие сведения Пример второй страницы формы Р21001
    Образец 2 страницы Р21001: паспортные данные, адрес прописки Пример третьей страницы формы Р21001
    Образец 3 страницы Р21001: документ иностранца, email Пример листа А формы Р21001
    Образец листа А Р21001: коды ОКВЭД Пример листа Б формы Р21001
    Образец листа Б Р21001: сведения о заявителе

    Информация на сайте подготовлена в точном соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы по заполнению Р21001. Заявление на регистрацию ИП составленное на основе нашей статьи и примеров заполнения, без проблем проходит государственную регистрацию с первого раза.

    Рекомендуем перед заполнением на всякий случай просмотреть список запрещенных видов деятельности для индивидуального предпринимателя в 2021 году.

    Новая форма бланка заявления на открытие ИП используется с ноября 2020 года.

    Также мы подготовили для вас примеры заполнения заявления:

    • Образец заполнения формы Р21001 – скачать в формате PDF (pdf).
    • Образец заполнения формы Р21001 – скачать в формате Excel (xls).

    Способы заполнения

    Существует два способа заполнения бланка для регистрации ИП:

    На компьютере

    При заполнении формы Р21001 на компьютере необходимо использовать заглавные буквы, напечатанные черным шрифтом Courier New высотой 18 пикселей. Рекомендуем воспользоваться именно этим способом, т.к. он более надежный.

    Вручную

    Заполняя форму от руки используйте ручку черного цвета, лучше шариковую. Синие и фиолетовые чернила также возможны, хотя менее предпочтительны. Если сведения в документ будут внесены, к примеру, красной или зеленой ручкой, то с большей долей вероятности в регистрации вам откажут.

    Сведения в бланк вносятся печатными заглавными буквами по следующему образцу:

    АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
    РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

    Запрещено заполнять бланк Р21001 одновременно двумя этими способами. Т.е. либо вы заполняете заявление только на компьютере, либо только вручную. Приписки и дополнения от руки не разрешены.

    Подробная инструкция по самостоятельному заполнению

    Заполнение заявления на открытие ИП должно осуществляться в соответствии с требованиями, утвержденными ФНС РФ. Связано это с тем, что бланк, после его предоставления в налоговую, будет проверяться не лично сотрудником ИФНС, а машиной и отхождение от алгоритма заполнения автоматически повлечет к отказу в регистрации.

    Вносить сведения в бланк нужно в точном соответствии с паспортными данными. Поэтому настоятельно советуем положить перед собой паспорт и сверяться с ним, а не заполнять заявление по памяти.

    Официальная инструкция для заполнения формы Р21001 доступна для скачивания по этой ссылке. Данный документ может запутать даже опытного юриста, поэтому советуем использовать нашу пошаговую инструкцию с образцами заполнения 2021 года, подготовленную для простого начинающего предпринимателя.

    Образцы подходят только для граждан РФ. Для представителей иностранных государств инструкции, к сожалению, не предусмотрены. Каждая страница сопровождается подробным описанием и примерами заполнения.

    Необходимые документы для регистрации

    Помимо заявления на открытие ИП, в налоговую необходимо подать документы:

    • Квитанцию об оплате государственной пошлины (стоимость составляет 800 рублей).
    • Копию паспорта (заверенную нотариально, если заявление сдается через представителя).
    • Доверенность и ее нотариально заверенную копию (при сдаче бумаг через представителя).

    Почти все индивидуальные предприниматели к основному пакету документов прилагают заявление на применение упрощенной системы налогообложения (УСН, в народе «упрощенка»). Отчетность раз в год – одна простая декларация и единый налог УСН с доходов. Перейти на УСН можно сразу либо в течение 30 дней после регистрации ИП.

    Если в установленный срок не сдать заявление, то автоматом будет назначена общая система налогообложения, которая является сложной и подходит в основном только большим организациям.

    Уже в процессе ведения предпринимательской деятельности вы можете также перейти на другой налоговый режим — ПСН (патентная система, «патент»). Поэтому заняться его рассмотрением можно после завершения регистрации.

    Ничего другого для открытия ИП в Российской Федерации больше не требуется.

    Распространенные вопросы по заполнению

    Сколько печатать экземпляров заявления на открытие ИП

    В налоговую инспекцию сдается только один экземпляр формы Р21001. Но распечатать и взять с собой лучше парочку штук, на случай, если один экземпляр будет случайно испорчен.

    Нужно ли сшивать

    Заявление на открытие сшивать не нужно. Также желательно его ничем не скреплять кроме скрепки для того, чтобы не повредить бумагу.

    Как распечатывать заявление и двусторонняя печать

    Ранее форма Р21001 распечатывалась строго на одной стороне листа. Печать сразу на двух сторонах была запрещена и не допускалась. С 2021 года правила не содержат прямого запрета на двустороннюю печать.

    Однако нарушение этого требования всё равно может повлечь отказ в принятии документов. А если они все же были приняты – отказом в государственной регистрации физического лица в качестве ИП. Поэтому лучше распечатайте заявление только с 1 стороны.

    Нужно ли заверять у нотариуса заявление и копию паспорта

    При личной сдаче бумаг в ИФНС заверять Р21001 и копию паспорта не нужно. Нотариальное удостоверение потребуется только в случае сдачи документов через представителя.

    Можно ли заполнять вручную

    Да, оформляйте форму Р21001 вручную, но с соблюдением требований, установленных Приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@.

    • Форма и бланки 3-ндфл
    • Основные правила заполнения
    • Сроки подачи налоговой декларации и ответственность
    • Как и куда подавать налоговую декларацию

    Декларация 3-ндфл: скачать бланк декларации или заполнить онлайн

    Ниже Вы можете скачать или заполнить онлайн бланк декларации 3-ндфл за нужный Вам год.

    Декларацию за конкретный год нужно подавать в той форме, которая на тот момент действовала. Это же правило относится и к подаче уточненной налоговой декларации.

    Например, если налогоплательщик хочет подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год, тогда ему нужно использовать бланк декларации, который действует в 2019 году. Налоговая не примет декларацию, заполненную по доходам 2019 года, например, на бланке 2018 года.

    По общему правилу, декларация 3-ндфл подается в срок — не позднее 30 апреля текущего года по доходам предыдущего года, подлежащим декларированию. Если 30 апреля приходится на выходной день, тогда срок подачи переносится на следующий рабочий. А рассчитанный налог по итогам декларации необходимо заплатить до 15 июля.

    При заполнении декларации 3-ндфл для возврата налога — срок подачи не ограничивается какой-либо датой в текущем году. Другими словами, такую декларацию Вы вправе подать когда захотите, но не позднее трех лет. Например, в 2020 году Вы можете подать 3-ндфл за 2019, 2018 и 2017 годы для получения налоговых вычетов – возврата налога. Будучи на пенсии, в определенных случаях, можно заполнить и подать и за 2016 год.

    Форма декларации каждый год меняется, но состав по большому счету остается прежним:

    • Титульный лист - указываются общие сведения о физическом лице: ФИО, паспортные данные, адрес места регистрации (пребывания), ИНН и прочие данные.
      Необходимо отметить, что физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, введя свой ИНН имеют право не указывать паспортные данные.
      ИНН можно узнать на официальном сайте налоговой инспекции.
    • Раздел 1 и Раздел 2 - служат для расчета налоговой базы, суммы налога по разным налоговым ставкам, суммы налога, подлежащей оплате/доплате/возврату из бюджета.
    • Приложения 1-8, а также Расчеты к Приложениям – заполняются только по мере необходимости. Например, в них находят отражения следующие показатели:
      - доходы, которые образовались от деятельности как в России, так и за границей;
      - доходы ИП;
      - доходы, которые не облагаются подоходным налогом;
      - листы для расчета стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов и т.п.

    Таким образом, нет необходимости заполнять все 15 листов декларации. Заполняются только первые 3 и плюс дополнительные в зависимости от цели подготовки декларации.

    Необходимо также отметить, что, начиная с бланка декларации за 2020 год, Заявление о возврате налога отдельно заполнять не нужно. Теперь оно входит в состав самой формы декларации, имеет соответствующий лист – Приложение к Разделу 1.

    Образец заполнения декларации 3-ндфл:


    Как заполнить нужную Вам декларацию 3-ндфл:

    ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ:

    Наша программа готовит декларации, как в формате pdf – для подачи на бланке, так и в формате xml – для подачи через интернет ( программу скачивать не нужно, все онлайн ).

    Сервис задаст простые вопросы, ответив на которые, декларация автоматически сформируется. Вы справитесь за 15 минут.

    Затем наш специалист ее обязательно проверит . Это очень важно, так как гарантирует, что декларация заполнена верно и полностью готова к подаче.

    Если, отвечая на вопросы, Вы где-то ошиблись, – не переживайте: Вы всегда можете вернуться назад и поменять свой ответ на любой вопрос! Декларация всегда доступна для редактирования. Внесенные изменения также проверит наш специалист.

    Также Вы можете скачать программу с сайта налоговой или с сайта разработчика и попробовать заполнить декларацию самостоятельно. Если Вы собираетесь это делать впервые, процесс достаточно трудоемкий, вероятность ошибок очень велика. Декларацию будете подавать "как есть", так как предварительно сотрудники налоговой ее не смотрят.

    Во время проведения камеральной проверки инспекцией (в течение 3 месяцев) при обнаружении ошибок нужно будет подавать Уточненную декларацию (возврат налога откладывается при этом снова на 3 месяца при условии, что Уточненная декларация будет заполнена верно).

    Или Вы можете попробовать заполнить декларацию сами, скачав соответствующий бланк выше за нужный Вам год. Декларации представлены в удобном формате pdf и позволяют вводить данные в ячейки прямо с клавиатуры.

    Декларация 3-ндфл — достаточно серьезный и сложный документ, отнеситесь к нему со всем вниманием. Именно по итогам данного документа рассчитывается сумма налога к оплате или к возврату, заявляется право на налоговые вычеты.

    Вместе с декларацией в налоговую инспекцию подаются также документы, подтверждающие право на вычет, доходы или расходы. В частности, это могут быть договора купли-продажи (копии), справки 2-ндфл, заявления о возврате налога, платежные документы (расписки, банковские выписки) и прочие документы (копии), в зависимости от цели заполнения 3-ндфл.

    Затем налоговый инспектор в течение трех месяцев проверяет поданную декларацию. При обнаружении ошибок, которые влияют на результат (занижают налог, подлежащий уплате) придется подавать Уточненную декларацию. Если декларация 3-ндфл заполнена на возврат налога, тогда после ее проверки налоговой инспекции отводится еще один месяц на перечисление налога на указанные налогоплательщиком реквизиты (при условии, что Заявление о возврате налога было заполнено).

    Вам также может быть интересно:

    Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!

    Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:

    Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!

    Узнайте, сколько можно вернуть из налоговой:

    © 2015-2021 ИП Гребенкин А.А.
    ИНН 434583621300, ОГРНИП 316435000071159
    Тел.: 8 (919) 516-41-75
    Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ онлайн
    Работаем на всей территории России.
    Все права защищены.

    ФНС новые формы регистрации ИП и ООО

    25 ноября 2020 года вступил в силу Приказ ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

    Этим приказом, как понятно из его названия, вступили в силу новые формы по регистрации компаний, КФХ и индивидуальных предпринимателей.

    Перечень новых форм регистрации и требования к их заполнению

    Знаменитые кодовые обозначения остались где-то прежними, где-то изменились, но осталась небольшая отсылка к предыдущим формам.

    • Р11001 – первичная регистрация юридических лиц;
    • Р12003 – уведомление о начале процедуры реорганизации;
    • Р12016 – заявление о завершении процедуры реорганизации;
    • Р13014 – заявление о регистрации изменений в ЕГРЮЛ или в учредительные документы. Объединила в себе Р13001 и Р14001;
    • Р15016 – заявление о ликвидации юрлица. Объединила в себе Р15001 и Р16001;
    • Р16002 – заявление о внесении в ЕГРЮЛ о прекращении унитарного предприятия, государственного или муниципального учреждения;
    • Р18002 – заявление о регистрации международной компании, международного фонда;
    • Р21001 – регистрация ИП;
    • Р24001 – регистрация изменений об ИП в ЕГРИП;
    • Р26001 – регистрация прекращения деятельности ИП;
    • Р24002 – регистрация изменений о КФХ;
    • Р26002 – регистрация прекращения деятельности КФХ.

    На сайте ГНИВЦ доступна для скачивания свежая на данный момент версия 2.0.2 программы ППДГР.

    В чем отличие от старых форм, нюансы при заполнении

    Что же нового в этих формах:

    • Все документы для госрегистрации подаются в одном экземпляре.
    • Разрешена двусторонняя печать, в том числе и форм заявлений (уведомлений).
    • Заполнение как вручную, так и машинным способом.
    • Для машинного способа шрифт Courier New. 18 пт., черный.
    • Для ручного заполнения – цвет чернил черный, синий или фиолетовый.
    • Как и раньше, одно знакоместо – один символ.
    • Заполнение обязательного теперь номера телефона – +74951234567, плюсик в отдельной клетке.
    • Еще один важный момент – данные в ЕГРЮЛ можно скрыть. Например, данные о директоре, об учредителях, и пр. Для этого в форме ставится галочка в нужном месте, а на отдельном листе в свободной форме пишется причина сокрытия данных.

    Что интересно, про формы о недостоверности Р34001, Р38001 и Р38002 в этом приказе ни слова, но они к нему и не относятся. Это Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@ “Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц”.

    Кроме всего прочего, новые формы предусматривают внесение данных о корпоративном договоре, а также позволяют выбрать для использования типовой устав.

    Еще одно новшество – можно указать, что у компании есть фирменное наименование на иностранном языке или на языке народов России.

    Особое внимание уделили адресу. Дано очень много вариантов для подробного указания сведений об адресе компании. А при заполнении в программе ППДГР, можно просто написать адрес через запятую, и программа сама разнесет его по адресным объектам.

    Изменения в новых формах регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


    Индекс указывать теперь не нужно, программа его укажет сама. Заполнение адреса осуществляется в соответствии с Государственным адресным реестром (ФИАС).

    Также можно указать сведения о нескольких руководителях, и варианты действия их полномочий – совместно или раздельно друг от друга. Правда, таких компаний очень мало.

    А вот перечень сведений, к которым можно ограничить доступ:

    Сведения, доступ к которым может быть ограничен

    Адрес электронной почты компании также обязательно указывать. Причем, для отображения в ЕГРЮЛ можно указать один адрес, он будет общедоступен. А для получения результатов по госрегистрации указывается другой, его третьи лица в ЕГРЮЛ не увидят.

    Заполнение с помощью онлайн-сервисов и программного обеспечения

    Кроме прочего, ФНС в данный момент дорабатывает программное обеспечение у себя на сайте, делает более дружественный функционал.

    Сервис для заполнения новых форм регистрации ООО и ИП онлайн

    А также недавно было анонсировано мобильное приложение для формирования пакета документов на государственную регистрацию.

    Пока заполнение новых форм вызывает много вопросов, но в целом оно не сильно отличается от форм-2013. Особенно удобно это делать в программе ППДГР или с помощью онлайн-сервисов, представленных в таблице выше.

    Читайте также: