Счет 09 и 77 вид налоговой разницы

Опубликовано: 26.03.2024

Помогите пожалуйста, только осваиваю полное ведение фирмы.
Закрываю 3й квартал, сформировала ОСВ и по счету 99 следующая ситуация
БУ сумма 27 401,97 руб
НУ сумма 34 331,53 руб
Разница между НУ и БУ составляет 6 929,56 руб.
Эта сумма как раз налога на прибыль который должна уплатить по итогам 9 мес. и она висит у меня на сч 68.4.1

Добрый день,
Вам отвечает эксперт справочно-правовой системы Норматив.
На счете 99.1 отражается финансовый результат деятельности организации по данным бухгалтерского учета (налогооблагаемая база по БУ).
На счете 99.2 отражается условный доход (расход) по налогу на прибыль, т.е. налог на прибыль, исходя из финансового результата по данным БУ, а также сумма постоянного налогового обязательства, которое является результатом разницы между налогооблагаемой базой по БУ и НУ, умноженной на ставку налога на прибыль.
Таким образом, счет 99 будет различаться в БУ и НУ в том случае, если существует постоянная разница между налогооблагаемой базой в БУ и НУ.
Существует два вида разниц: временные и постоянные.
Временные разницы
Временные разницы — это доходы и расходы, которые в БУ отражаются в одном отчетном периоде, а в НУ — в другом периоде. Отличительная черта временной разницы в том, что рано или поздно наступит момент, когда расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом будет сведено к нулю.
Необходимо определить, какая прибыль – «налоговая» или «бухгалтерская» — оказалась больше после возникновения этой временной разницы.
Если «налоговая» прибыль БОЛЬШЕ, чем «бухгалтерская», то временная разница является вычитаемой. В этом случае в учете следует отразить отложенный налоговый актив (ОНА). Его величина равна вычитаемой временной разнице, умноженной на налоговую ставку.
ДЕБЕТ 09 КРЕДИТ 68 — отражен отложенный налоговый актив (ОНА).
Если «налоговая» прибыль МЕНЬШЕ, чем «бухгалтерская», то временная разница является налогооблагаемой. В этом случае в учете следует отразить отложенное налоговое обязательство (ОНО). Его величина равна налогооблагаемой временной разнице, умноженной на налоговую ставку.
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 77 — отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО).
Постоянные разницы
Постоянные разницы — это доходы и расходы, которые отражаются только в одном учете: либо в налоговом, либо в бухгалтерском. Отличительная черта постоянной разницы в том, что расхождение между НУ и БУ никогда не будет аннулировано.
Необходимо определить какая прибыль – «налоговая» или «бухгалтерская» — оказалась больше после возникновения этой постоянной разницы.
Если «налоговая» прибыль БОЛЬШЕ, чем «бухгалтерская», то постоянная разница является положительной. В этом случае в учете следует отразить постоянное налоговое обязательство (ПНО). Его величина равна положительной постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку.
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68 — отражено постоянное налоговое обязательство (ПНО).
Если «налоговая» прибыль МЕНЬШЕ, чем «бухгалтерская», то постоянная разница является отрицательной. В этом случае в учете следует отразить постоянный налоговый актив (ПНА). Его величина равна отрицательной постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку.
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 99 — отражен постоянный налоговый актив (ПНА).
Согласно ПБУ 18/02 прибыль по данным бухгалтерского учета, умноженная на налоговую ставку 20%, называется условным расходом по налогу на прибыль. Соответственно, убыток по данным бухучета, умноженный на налоговую ставку, называется условным доходом по налогу на прибыль.
Условный расход по налогу на прибыль:
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68

Условный доход по налогу на прибыль:
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 99
Прибыль по данным налогового учета, умноженная на налоговую ставку, называется текущим налогом на прибыль. Никакой отдельной проводки на сумму текущего налога на прибыль делать не надо. Сумма налога на прибыль по данным налогового учета отражается в декларации по налогу на прибыль.
Условный расход (или доход) по налогу на прибыль «подгоняется» к текущему налогу на прибыль при помощи ОНА, ОНО, ПНО и ПНА.
Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 рассчитывается по формуле:
Налоговая прибыль = Условный расход по налогу на прибыль + ПНО – ПНА + ОНА – ОНО

Счет 09 «Отложенные налоговые активы» обеспечивает возможность фиксации разницы доходов и расходов, возникающей вследствие несовпадения в двух видах отчетности – налоговой и бухгалтерской.

Два типа отчетов о прибыли

При ведении коммерческой деятельности, сопутствующие действия и события в сфере учета прибыли могут трактоваться разными способами. Существуют регулирующие правила, обязывающие проводить учет доходов и расходов по двум стандартам – для налоговиков и бухгалтерии. В России данные положения регулируются следующим образом:

  • налоговая отчетность – согласно главе №25 Налогового кодекса РФ;
  • бухгалтерская отчетность – согласно Правилам бухучета №9/99 и №10/99.

Временная разница

Согласно приказу №114н Минфина РФ от 19 ноября 2002 года, отклонения в подсчетах, возникающих между двумя стандартами, трактуются следующим образом:

в зависимости от ситуации, в бухгалтерском и налоговом отчетах могут появиться разные суммы доходов/расходов. Чтобы в дальнейших отчетных периодах эту разницу устранить, используется понятие «временная разница».

Временная разница– это бухгалтерская прибыль или убыток одного отчетного периода, облагаемая налоговой базой другого (других) отчетных периодов.

Отложенный налоговый актив

Если налоговики признали получение прибыли в своем отчете раньше, чем это сделали в бухгалтерии компании, то возникает та самая временная разница. В данном случае – вычитаемая. Это значит, что в следующих отчетных периодах компания заплатит меньший налог на прибыль. Отложенный налоговый актив – это и есть та часть суммы, на которую налог будет снижен. Таким образом, разница в двух типах отчетности исчезнет.

Помимо вычитаемой существует также налогооблагаемая разница. Она появляется в противоположном случае: когда налоговикам информация о прибыли поступает позже, чем фиксируется у бухгалтера. В подобной ситуации налог увеличивают, а сумма, на которую он повышается, именуется отложенным налоговым обязательством (сокращенно – ОНО).

На практике активы появляются чаще, чем обязательства.

Как рассчитать активы

Для получения суммы ОНА используется следующая формула, актуальная и при расчете отложенного налогового обязательства:

временная разница умножается на ставку налога на прибыль.

Ситуации, когда используются отложенные налоговые активы

  • Продажа основного продукта (средства) компании произошла с убытком – если в бухгалтерии этот убыток могут списать в текущий отчетный период, то налоговая будет списывать его несколько лет, в течение срока использования продукта (средства);
  • выплаты процентов по кредиту на основные средства – по стандартам бухгалтерии включены в их собственную стоимость, а налоговая включает эти расходы в текущий период;
  • переоценка разницы курса по задолженности к концу отчетного периода – справедлива только для бухгалтерии, налоговая переоценивает разницу на ту дату, когда долг полностью погашен;
  • в компании происходит списание расходов на процессы (коммерческие, управленческие) в себестоимость раньше их учета в отчете налоговиков;
  • резервы на будущие расходы или сомнительные долги признаются не так, как это делается со стороны налоговой.

Описываемые ситуации подходят для возникновения как активов, так и обязательств.

Пример использования отложенного налогового актива

Компания закупила товар и к дате наступления отчетного периода у нее остался долг в размере 10 000 у.е. Оплачивать долг следует согласно обменному курсу, установленному на момент продажи. Предположим, за одну условную единицу давали 70 рублей.

Бухгалтерия может закрыть данную задолженность в нынешний период. Налоговая же будет опираться на день, когда долг полностью погасят. Возникает временная разница.

К окончанию периода произошло изменение курса, теперь он составляет 72 рубля. Производятся расчеты, получается разница в 20 000 рублей. То есть, в отчетах налоговиков прибыль компании будет больше именно на эту сумму.

Используя формулу (налог на прибыль составляет 20 процентов), получаем 4 000 рублей.

В следующем отчетном периоде долг гасится и суммы прибыли становятся равны в обоих отчетах. На момент выплаты последней части долга курс составляет 71 рубль. Курсовая разница – 10 000, ОНА – 2 000. После перерасчета с имеющимися данными получаем 2 000 рублей.

Бухгалтер выравнивает налог на прибыль в обоих отчетах и получает ОНА суммой в 2 000 рублей.

Учет ПНО и ПНА на примерах

Для отражения в бухучете и отчетности разницы между налогом на бухгалтерскую прибыль и налогом, показанным в декларации, используется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н).

Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 года № 236н внесены поправки в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Изменения применяются компаниями начиная с финансовой отчетности за 2020 год.

Но использовать новый ПБУ в своей работе бухгалтеры могут начать и раньше, отразив этот факт в бухгалтерской отчетности.

Разницы между БУ и НУ бывают постоянные и временные. Постоянные налоговые разницы – это доходы или расходы, которые принимаются в БУ, но не формируют налогооблагаемую прибыль ни в текущем, ни в последующих периодах, или признаются в НУ, но не формируют бухгалтерскую прибыль (убыток), т. е. не принимаются к бухучету ни в текущем периоде, ни в последующих.

Временные налоговые разницы – это доходы и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую прибыль (убыток) – в другом периоде (других периодах) и проводят к образованию отложенного налога на прибыль.

Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» вызывает вопросы не только у начинающих бухгалтеров, но и у специалистов учета со стажем, поэтому в данной статье мы на примерах рассмотрим вопросы формирования постоянных налоговых обязательств (ПНО) и постоянного налогового актива (ПНА).

Общие правила

Постоянное налоговое обязательство (ПНО) возникает и отражается в бухгалтерском учете, если бухгалтерская прибыль становится меньше налоговой (БП НП), а это происходит в следующих случаях: доходы по НУ меньше доходов по БУ, расходы по НУ больше расходов по БУ. ПНА рассчитывается по формуле:

Величина доходов, которые учитываются только в бухгалтерском учете×Ставка налога на прибыль (20%)=ПНА

Величина расходов, которые учитываются только в налоговом учете×Ставка налога на прибыль (20%)=ПНА

Постоянные налоговые разницы формируются на основании первичных документов по счетам бухгалтерского учета компании либо в ином порядке, определяемом организацией. Постоянный налоговый актив приводит к уменьшению платежей в бюджет по налогу на прибыль в отчетном периоде.

Отражаем бухгалтерском учете

Постоянные налоговые обязательства в бухгалтерском учете учитываются по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам, субсчет по учету расчетов по налогу на прибыль».

Постоянные налоговые активы учитываются по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам, субсчет по учету расчетов по налогу на прибыль» в корреспонденции с кредитом счета 99 «Прибыли и убытки». Проводки будут такие:

Дебет 99-ПНО Кредит 68
– отражено ПНО.

Дебет 68 Кредит 99-ПНА
– отражено ПНО.

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Причина возникновения

Когда же может возникнуть постоянная налоговая разница в работе компании? Например, в случаях превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, которые не принимаются для целей налогообложения (абз. 4 п. 4 ПБУ 18/02).

Согласно ПБУ №10/99 «Расходы организации» в бухгалтерском учете учитываются все траты компании, независимо от того, к какому виду расходов они относятся: на себестоимость товаров, работ, услуг или к операционным расходам.

В то же самое время, согласно статьям 264 и 270 НК РФ, часть расходов организации не может быть принята в полном объеме, на эти виды трат существуют либо ограничения, либо нормы. К данной категории, в частности, относятся следующие виды трат:

  • нормируемые расходы на рекламу, которые учитываются в размере одного процента от выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ (п. 4 ст. 264 НК РФ);
  • представительские траты, учитываемые в размере четырех процентов от расходов компании на оплату труда (п. 2 ст. 264 НК РФ);
  • расходы на командировки (суточные в пределах норм, утвержденных Правительством РФ);
  • затраты на страхованию;
  • траты на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов сотрудников;
  • расходы, поименованные в статье 270 НК РФ.

Кроме того, при принятии к учету по налогу на прибыль расходы должны быть оформлены документами, иметь экономическое обоснование, и, конечно, они должны быть связанны исключительно с деятельностью организации и направленны на получение дохода.

Если у компании возникают траты и они не соответствуют этим требованиям, то такие финансовые издержки исключаются из расходов для целей налогообложения.

При исключении из расходов денег, потраченных сверх норматива, либо тех трат, которые признаются в налоговом учете с учетом ограничений, для формирования налоговой базы по налогу на прибыль бухгалтерская прибыль становится больше налоговой (исполняется условие Расходы НУ Расходов по БУ), то у организации возникает постоянный налоговый актив (ПНА).

Перечень доходов, не учитываемых для целей налогообложения, содержится в статье 251 Налогового кодекса. Такие доходы могут привести к возникновению постоянного налогового актива.

Рассмотрим на примерах, когда ПНА может возникнуть и какие проводки нужно сделать бухгалтеру.

В ПБУ 18/02 перечень постоянных разниц не является исчерпывающим. На практике могут возникнуть другие ситуации, когда появятся постоянные налоговые разницы, ведущие к формированию постоянных налоговых обязательств (постоянных налоговых активов).

Распознать постоянные налоговые разницы бухгалтеру поможет простое правило: если
какой-либо расход или доход признается в бухгалтерском

ПБУ 18/02

ПБУ 18/02, некоторые положения которого мы затрагивали при рассмотрении сквозного примера, считается одним из наиболее сложных Положений по бухгалтерскому учету . В российской практике налогообложения сложилось так, что расчет налога на прибыль возможен либо с использованием специальной системы налогового учета, цель которой - правильно исчислить налог, либо - с использованием данных бухгалтерского учета с учетом соответствующих коррекций.

ПБУ 18/02 позволяет исчислить сумму налога в бухгалтерском учете, используя показатель бухгалтерской прибыли и корректирующие показатели, отражающие различие в бухгалтерском и налоговом учете. Опишем основные положения ПБУ 18/02 и бухгалтерских счетов, используемых в его целях.

Сущность ПБУ 18/02 заключается в следующем. Сначала вычисляется так называемый условный расход (доход) по налогу на прибыль , после этого вычисляются дополнительные показатели, с их использованием корректируют условный расход (доход) и получают сумму налога.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

Условный расход (УР) по налогу на прибыль равен произведению бухгалтерской прибыли на ставку налога:

УР = Бухгалтерская прибыль * Ставка налога

Условный доход по налогу на прибыль (УД) равен произведению бухгалтерского убытка на ставку налога:

УД = Бухгалтерский убыток * Ставка налога

Эти показатели не случайно называются условными, так как итоговая сумма задолженности по налогу на прибыль зависит от того, как соотносятся данные бухгалтерского и налогового учета, от постоянных и временных разниц. Если бы правила, применяемые в бухгалтерском и налоговом учете не различались, то исчисленный в бухгалтерском учете условный расход означал бы фактическую задолженность перед бюджетом. Условный доход - отсутствие такой задолженности (и возможность уменьшить платежи по налогу в будущем).

Но за счет возникновения разниц вполне возможна ситуация, когда по данным бухгалтерского учета получен убыток (то есть, исчислен условный доход), а по данным налогового - получена прибыль. Менее вероятна, но так же возможна ситуация, когда по данным бухгалтерского учета получена прибыль (исчислен условный доход), а по данным налогового - убыток.

Счета 09 и 77

Для учета корректирующих показателей План счетов предусматривает специальные счета: счет 09 и счет 77.

Счет 09 "Отложенные налоговые активы". Он предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

По дебету счета 09 в корреспонденции с кредитом счета 68 отражается отложенный налоговый актив, увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода.

По кредиту счета в корреспонденции с дебетом счета 68 отражается уменьшение или полное погашение отложенных налоговых активов в счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода.

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по которому он был начислен, списывается с кредита счета 09 в дебет счета 99.

Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств.

Отложенные налоговые обязательства принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действовавшую на отчетную дату.

По кредиту счета 77 в корреспонденции с дебетом счета 68 отражается отложенный налог, уменьшающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода.

По дебету счета 77 в корреспонденции с кредитом счета 68 отражается уменьшение или полное погашение отложенных налоговых обязательств, в счет начислений налога на прибыль отчетного периода.

Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива или вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается с дебета счета 77 в кредит счета 99.

Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется по видам активов или обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.

Постоянные разницы

Если доходы или расходы формируют бухгалтерскую и налоговую прибыль в одном отчетном периоде, при этом они различаются, возникают постоянные разницы (ПР). Особенность постоянных разниц заключается в том, что они не изменяются с течением времени. Однажды возникнув, в будущем они не исчезают.

Типичный пример возникновения постоянных разниц - нормирование некоторых видов расходов для целей исчисления налога на прибыль. Например, в бухгалтерском учете признан некоторый расход размером в 1000 рублей, а Налоговый Кодекс нормирует данный вид расхода суммой в 700 рублей. Разница между этими суммами - 300 рублей - и будет называться постоянной разницей. Возможны и ситуации, когда различаются доходы, принимаемые для целей налогообложения и бухучета.

Постоянные разницы, в свою очередь, могут формировать либо постоянные налоговые обязательства (ПНО), либо постоянные налоговые активы (ПНА).

Для того чтобы понять, как классифицировать постоянную разницу, нужно выяснить, как соотносятся показатели бухгалтерского и налогового учета.

ПНО признаётся в том случае, если расходы в бухгалтерском учете превышают расходы в налоговом учете. Фактически, признание ПНО означает, что организация должна будет заплатить в бюджет некоторую дополнительную сумму - сверх той суммы, которая исчислена по данным бухгалтерского учета (сверх условного расхода).

Соответственно, ПНО признаётся и в том случае, если доходы в бухгалтерском учете меньше, чем доходы в налоговом учете.

ПНА признаётся в том случае, если расходы в бухгалтерском учете меньше, чем расходы в налоговом учете. Либо - доходы в бухгалтерском учете больше, чем доходы в налоговом учете. Как результат, уменьшится платеж по налогу на прибыль, исчисленный с бухгалтерской прибыли.

Для того чтобы найти размер ПНО, нужно умножить постоянную разницу на ставку налога на прибыль.

ПНО = ПР * Ставка налога на прибыль.

ПНО отражается в учете записью следующего вида:

Д99 К68 на сумму ПНО (задолженность по налогу на прибыль увеличивается)

Для того чтобы найти размер ПНА, нужно так же умножить постоянную разницу на ставку налога на прибыль.

ПНА = ПР * Ставка налога на прибыль.

ПНА отражается в учете записью следующего вида:

Д68 К99 на сумму ПНА (задолженность по налогу на прибыль уменьшается)

Временные разницы

Если доходы или расходы формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую - в другом, образуются временные разницы (ВР). Особенность временных разниц заключается в том, что со временем они исчезают.

Например, организация использует в налоговом и бухгалтерском учете разные способы списания стоимости материалов. Предположим, у организации имеются некие материалы стоимостью 10000 рублей, в одном отчетном периоде она производит списание некоторого количества материалов. В бухгалтерском учете оценка этих материалов составляет 1000 рублей, в налоговом - 900 рублей. 100 рублей - это и есть временная разница. Если в следующем отчетном периоде организация спишет все оставшиеся материалы (в бухгалтерском учете этот остаток числится по стоимости 9000 рублей, в налоговом - 9100 рублей), то и в налоговом учете, и в бухгалтерском учете остаток материалов будет равен нулю. То есть, во втором отчетном периоде временная разница исчезнет.

Временные разницы принято классифицировать на вычитаемые временные разницы (ВВР) и налогооблагаемые временные разницы (НВР).

ВВР формируют отложенные налоговые активы (ОНА), а НВР формируют отложенные налоговые обязательства (ОНО).

Для того чтобы понять, как классифицировать временную разницу, нужно выяснить, как соотносятся показатели бухгалтерского и налогового учета.

ОНА признаётся в том случае, если расходы в бухгалтерском учете превышают расходы в налоговом учете. Либо, соответственно, доходы в бухгалтерском учете меньше доходов в налоговом учете.

Таким образом, признание ОНА означает, что задолженность организации по налогу на прибыль в текущем отчетном периоде увеличивается.

ОНО признаётся в том случае, если расходы в бухгалтерском учете меньше, чем расходы в налоговом учете. Либо - доходы в бухгалтерском учете больше, чем доходы в налоговом учете. Как результат, уменьшится платеж по налогу на прибыль, исчисленный с бухгалтерской прибыли.

Для того чтобы найти размер ОНА, нужно умножить ВВР на ставку налога на прибыль:

ОНА = ВВР * Ставка налога на прибыль.

Формирование ОНА отражается в учете записью следующего вида:

Д09 К68 на сумму ОНА (задолженность по налогу на прибыль увеличивается)

ОНА (или его часть) подлежит погашению в том периоде, когда разница между бухгалтерским и налоговым учетом уменьшается (или исчезает). Это делается записью следующего вида:

Д68 К09 на сумму погашения ОНА

Эта запись позволяет лучше понять сущность отложенного налогового актива. В текущем отчетном периоде его образование приводит к увеличению задолженности по налогу на прибыль, а в одном из следующих периодов (или в нескольких следующих периодах), при уменьшении разницы между бухгалтерским и налоговым учетом ОНА будет списываться, уменьшая задолженность по налогу на прибыль. Отложенный налоговый актив, таким образом, можно сравнить с дебиторской задолженностью.

Возможна ситуация, когда объект, по которому начислен ОНА, выбывает до того, как ОНА будет погашен. В таком случае ОНА нужно списать. Это можно сделать записью следующего вида:

Д99 К09 списан непогашенный ОНА

Для того, чтобы найти размер ОНО, нужно умножить НВР на ставку налога на прибыль:

ОНО = НВР * Ставка налога на прибыль

Формирование ОНО отражается в учете следующей записью:

Д68 К77 на сумму ОНО (задолженность по налогу на прибыль уменьшается)

Погашение ОНО (при уменьшении разницы между бухгалтерским и налоговым учетом) отражается записью следующего вида:

Д77 К68 на сумму погашения ОНО

Видно, что при формировании ОНО он уменьшает задолженность по налогу. При списании - увеличивает. Для того, чтобы лучше понять сущность ОНО, его можно сравнить с кредиторской задолженностью.

Непогашенный ОНО можно списать записью такого вида:

Бухгалтерия

ОНА и ОНО: о чем это? 77 и 09 счета бухгалтерского учета

Порядок начисления и отражения этих активов и обязательств регулируется в соответствии с Приказом «Учет расчетов по налогу на прибыль предприятий » от 19 ноября 2002 года.

Она оно в бухгалтерском учете это

Бухгалтерская прибыль — убыток часто может отличаться от налогооблагаемой. Это связано с тем, что могут применяться правила для определения объема дохода, которые будут учитывать постоянные и временные разницы. Признание дохода происходит при помощи использования специальных нормативных актов по бухучету, утвержденных законодательной системой РФ по сборам и налогам.

Временные разницы

Временными разницами принято считать доходы или расходы, которые образуют бухгалтерскую прибыль или убыток в течение одного подотчетного периода, а налоговая база при налоге на прибыль берется из другого или других периодов.

Временные разницы могут по-разному влиять на объем прибыли или убытка, в зависимости от их характера и влиятельности их можно классифицировать:

Временные разницы с вычетом

Такой вид разницы означает создание отложенного налога на прибыль, что приведет к уменьшению налоговой базы в следующем или в последующих за отчетным периодах. Другими словами, это и приводит к формированию ОНА – отложенного налогового актива. Чтобы привести бухгалтерские движения в порядок должен использоваться счет 09 (отложенные налоговые активы).

При создании бухгалтерской проводки размер налога на прибыль в бухгалтерском периоде будет приближаться к этому значению только для налогового подотчетного периода. В последующих месяцах можно будет проводить полное или частичное погашение ОНА в счет уменьшения-увеличения условного дохода-расхода.

Временные разницы с налогообложением

Налогооблагаемые разницы при формировании прибыли, убытка для вычисления налога на прибыль приводят к созданию ОНО (отложенного налогового обязательства). Таким методом налогооблагаемая база в отчетном периоде уменьшается, а для последующих сроков она будет увеличиваться за счет переноса оплаты.

Чтобы привести в порядок бухгалтерские проводки при движении ОНО, используется бухгалтерский счет 77 (отложенные налоговые обязательства).

При аналитическом учете каждая временная разница должна учитываться индивидуально в зависимости от группы активов или обязательств. Проще говоря, все отложенные налоговые обязательства нельзя суммировать в общем и привести к одному единственному сальдированию.

Чем грозит отказ от применения Приказа?

Получите 200 видеоуроков по бухгалтерии и 1С бесплатно:

Данный бухгалтерский регламент может не применяться в некоммерческих организациях или в рамках малого предпринимательства. Многие бухгалтера уверенно не хотят использовать данный Приказ. Они считают его запутанным, непонятным и тяжелым для восприятия. Поэтому нам предстоит разобраться в возможных последствиях игнорирования ПБУ.

В случаях, когда компания отказывается применять ПБУ, она теряет возможность полной или частичной неоплаты налога на прибыль в подотчетном периоде. Скорее всего, что в таком случае налоговая служба предъявит претензии к руководству и бухгалтерии предприятия за грубые нарушения и некорректные проводки в учете.

Для ответственного лица это может обернуться наказанием в виде штрафа размером в 15 тысяч рублей. Также органы контроля могут применить штраф за административное нарушение в пределах 2-3 тысяч рублей. Все подобные наказания могут достичь 10% платежа от общей искаженной картины в бухгалтерском учете.

Во всех остальных случаях, когда ПБУ применяется в полной мере и на законных основаниях, возможные ошибки можно полностью избежать и в налоговом и в бухгалтерском учете. Руководствуясь данным приказом, большинство бухгалтеров отлично справляются с нахождением неточностей и ошибок, связанных с определением некоторых налогов и платежей. Это также помогает разобраться с моментами и сроками признания доходов, расходов в подотчетном периоде.

Основные проводки по 77 и 09 счете при формировании ОНА и ОНО

Применяем ПБУ 18/02 правильно

Она оно в бухгалтерском учете это

Вчера мы начали говорить о том, как отразить начисление и уплату налога на прибыль в бухучет е. Большинство компаний обязаны применять ПБУ 18/02 . Не нужно это делать малым предприятиям и НКО. Сегодня мы покажем, какие проводки нужно сделать бухгалтеру, чтобы отразить налог на прибыль в бухучете, применяя ПБУ 18/02.

Бухгалтеру по нормам ПБУ 18/02 нужно показывать условный расход по налогу на прибыль в бухучете. Это – сумма налога по данным бухучета, она рассчитывается по правилам, указанным в пункте 20 ПБУ 18/02. Связано это с тем, что налоговый и бухгалтерский учет часто не идентичны. У них разные методы признания расходов (и иногда доходов). Суммы налога, которые бухгалтер показывает в декларации по налогу на прибыль, в бухучете никак не отражаются.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль = Прибыль до налогообложения по данным бухучета * Ставка налога

Сумма условного расхода должны быть показана на счете 99. Удобнее всего открыть отдельный субсчет.
Начислять налог на прибыль нужно проводкой:
Дебет 99 субсчет «Условный расход по налогу на прибыль» Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» — начислен налог на прибыль.
Бухгалтерская прибыль и налогооблагаемая могут быть разными. Поэтому во многих компаниях возникает разница показателей налога в бухгалтерском и налоговом учете.
Чтобы показать, отчего возникла разница, в бухучете надо показывать ПНО (ПНА) и ОНО (ОНА).

ПНО и ПНА
Постоянные налоговые обязательства и постоянные налоговые активы могут возникать, когда:

  • В налоговом учете налог больше, чем в бухгалтерском;
  • В бухгалтерском учете налог больше, чем в налоговом.

Такие случаи возникают, если, например, в налоговом учете компания не может учесть какой-то расход, а в бухгалтерском – этот расход участвует в формировании финансового результата.
В первом случае в бухучете будет переплата (налога фактически мы перечислили больше, чем показали проводками). Тогда бухгалтер покажет ПНО – т.е. сумму налога с разницы. Так в учете будет показана та же сумма задолженности в бюджет, которая реально была уплачена.
Во втором случае наоборот, возникнет недоимка. Чтобы ее не было, нужно будет отразить ПНА – сумму налога с разницы. Так в бухучете будет показана реальная величина налога, уплаченная в бюджет.
Все величины – и ПНО, и ПНА – показывать надо на счете 99, открыв отдельные субсчета. Проводки с ПНО нужно делать по дебету, с ПНА – по кредиту.
ОНО и ОНА
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы – возникают при временных разницах. Например, когда порядок учета расходов в учетах разный. Могут возникнуть ситуации:

  • В налоговом учете налог больше, чем в бухгалтерском (вычитаемая разница);
  • В бухгалтерском учете налог больше, чем в налоговом (налогооблагаемая разница).

В первой ситуации условный налог меньше суммы налога к уплате. В бухучете возникает переплата. Не стоит забывать, что мы говорим о временных разницах. Поэтому бухгалтер покажет ОНО – сумму налога с временной разницы. Учитывать ОНО нужно на счете 09 (никаких субсчетов открывать не надо) по дебету счета.
Во втором случае условный налог больше уплаченного компанией в бюджет. В бухучете возникнет недоимка, для ее погашения бухгалтер покажет сумму ОНА. ОНА – сумма налога с временной разницы, показать ее надо на счете 77 (снова без отдельных субсчетов) по кредиту счета.
Когда речь идет о временных разницах, в следующих периодах после отражения ОНО и ОНА разница будет погашаться и в итоге разниц временных (показанных изначально) не будет (пп. 8-12, 14, 15 ПБУ 18/02).

Налог с убытка
Мы говорили с Вами о том, как показать суммы уплаченного налога. А как быть бухгалтеру, если компания получила по окончании отчетного (налогового) периода убыток? В таком случае на счетах компании будет показан условный доход по налогу на прибыль.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль = Ставка налога на прибыль * Сумма убытка по данным бухучета


Как мы помним, если компания получает убыток, то в декларации будет показана налоговая база, равная нулю. При этом бухгалтер может переносить полученный убыток на будущее и в следующих периодах уменьшать прибыль на его сумму.
В бухучете аналогичных правил нет.
Когда возникнет убыток в налоговом учете, бухгалтер сделает проводку:
Дебет 09 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль».
После отражения такой проводки возникнет искажения. Для его устранения бухгалтеру надо сделать другую проводку, которая позволяет уравнять данные учетов:
Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 99 субсчет «Условный доход по налогу на прибыль».
В итоге получается, что в бухучете мы показали несуществующие фактические суммы налога. Также мы видим, на какие величины в последующем будет снижаться налог на прибыль (в декларации), когда можно будет уменьшать текущую прибыль на убыток.
Когда будет происходить перенос убытка, бухгалтер будет это показывать проводкой:
Дебет 68 субсчет «Расчеты с бюджетом» Кредит 09 – списан ОНО.
Такой порядок отражения операций приведен в пункте 14 ПБУ 18/02. статье 283 Налогового кодекса РФ.

Чтобы не запутаться в правильности применения ПБУ 18/02, бухгалтеру нужно использовать формулу:
Текущий налог на прибыль = +/- Оборот по счету 99 субсчета «Условный расход/доход по налогу на прибыль» +/- Разница между кредитовым и дебетовым оборотами счета 99 субсчета «ПНО/ПНА» +/- Разница между дебетовым и кредитовым оборотом по счету 09 +/- Разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 77

Решения для управления

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Временные разницы — это доходы и расходы, которые в БУ отражаются в одном отчетном периоде, а в НУ — в другом периоде.
Отличительная черта временной разницы в том, что рано или поздно наступит момент, когда расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом будет сведено к нулю.
Если «налоговая» прибыль БОЛЬШЕ, чем «бухгалтерская», то временная разница является вычитаемой.
В этом случае в учете следует отразить отложенный налоговый актив (ОНА) — Дт09/Кт68.
Его величина равна вычитаемой временной разнице, умноженной на налоговую ставку.
Если «налоговая» прибыль МЕНЬШЕ, чем «бухгалтерская», то временная разница является налогооблагаемой.
В этом случае в учете следует отразить отложенное налоговое обязательство (ОНО) — Дт68/Кт77.
Его величина равна налогооблагаемой временной разнице, умноженной на налоговую ставку.

По мере сокращения или полного аннулирования, следует гасить и отложенные налоговые активы и обязательства.
Дт68 / Кт09 — погашен отложенный налоговый актив (ОНА);
Дт77 / Кт68 — погашено отложенное налоговое обязательство (ОНО).
Часть временной разницы может остаться непогашенной. Например, если основное средство продано или ликвидировано до окончания срока полезного использования.
Тогда расхождение, возникшее из-за разных способов амортизации в налоговом и бухгалтерском учете, не будет полностью аннулировано.
Тогда: Дт91 / Кт09 — списан остаток непогашенного ОНА;
Дт77 / Кт91 — списан остаток непогашенного ОНО.

Постоянные разницы — это доходы и расходы, которые отражаются только в одном учете: либо в налоговом, либо в бухгалтерском.
Отличительная черта постоянной разницы в том, что расхождение между НУ и БУ никогда не будет аннулировано.
Если «налоговая» прибыль БОЛЬШЕ, чем «бухгалтерская», то постоянная разница является положительной. Тогда в учете отражают постоянное налоговое обязательство (ПНО) — Дт99/Кт68.
Если «налоговая» прибыль МЕНЬШЕ, чем «бухгалтерская», то постоянная разница является отрицательной. Тогда в учете отражают постоянный налоговый актив (ПНА) – Дт68/Кт99.
Его величина равна отрицательной постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку.
Как разницы влияют на налог на прибыль
Согласно ПБУ 18/02
— прибыль по данным бухучета, умноженная на налоговую ставку (20%), называется условным расходом по налогу на прибыль (Дт99/Кт68).
— убыток по данным бухучета, умноженный на налоговую ставку, называется условным доходом по налогу на прибыль (Дт68/Кт99).
Прибыль по данным налогового учета, умноженная на налоговую ставку, называется текущим налогом на прибыль.
Проводку на сумму текущего налога на прибыль не делают.
Условный расход (или доход) по налогу на прибыль «подгоняется» к текущему налогу на прибыль при помощи ОНА, ОНО, ПНО и ПНА.

В балансе показывают отложенные налоговые активы и обязательства:
ОНА — в составе внеоборотных активов,
ОНО — в составе долгосрочных обязательств.
Постоянные налоговые активы и обязательства в балансе не отражаются.

В отчете о финансовых результатах нужно показать ПНО и ПНА, а также изменения отложенных налоговых активов и обязательств.
Под изменениями понимаются временные разницы, возникшие или погашенные в отчетном периоде, и умноженные на налоговую ставку.
Текущий налог на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах, где для данного показателя предусмотрена отдельная строка.
В балансе следует показать переплату, либо недоимку по текущему налогу на прибыль: переплату — в составе дебиторской задолженности,
недоимку — в составе краткосрочных обязательств.
Условный расход и доход по налогу на прибыль ни в балансе, ни в отчете о финансовых результатах не указывается.
Кроме того, в пояснениях к балансу и к отчету о финансовых результатах нужно раскрыть следующие сведения:
— условный расход (доход) по налогу на прибыль;
— постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде;
— постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах;
— суммы ПНО, ПНА, ОНА и ОНО;
— суммы ОНА и ОНО, списанные в связи с выбытием (продажей, ликвидацией или безвозмездной передачей) актива или обязательства.

Создано на основе phpBB ® Forum Software © phpBB Limited

Copyright © ООО «Софтфинанс» 2006-2015

Читайте также: