Поле налоги не заполнено унф расход со счета

Опубликовано: 16.05.2024

Кто и какие регламентированные отчеты может формировать и сдавать из 1С:УНФ?

Возможности 1С:УНФ для регламентированной отчетности

1С:УНФ позволяет вести учет для расчета налогов, формировать и сдавать регламентированную отчетность с использованием сервиса «1С-Отчетность».

Программа сама рассчитает налоги, напомнит о сроках сдачи отчетности и сформирует отчеты.

Кто может рассчитывать налоги, формировать и сдавать регламентированную отчетность из 1С:УНФ?

Индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие:

  • упрощенную систему (УСН) с объектом налогообложения «доходы» или «доходы — расходы»,
  • патентную систему налогообложения (ПСН),
  • ЕНВД (до 2021 г.).

ИП может формировать и сдавать декларацию по УСН и ЕНВД; книгу учета доходов и расходов, книгу доходов по патенту, декларацию об объеме розничной продажи пива и пивных напитков № 12, декларацию по НДС (при необходимости).

Отчеты по налогам и взносам и справки за сотрудников: справки 2-НДФЛ по сотрудникам, 6-НДФЛ, сведения о среднесписочной численности работников, 4-ФСС, расчеты по страховым взносам (РСВ), СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах), СЗВ-Стаж.

Для юридических лиц можно совместить ведение оперативного управленческого учета, формирование первичных документов в 1С:УНФ с ведением бухгалтерского учета, используя услуги 1С:Бухобслуживание либо обменом с 1С:Бухгалтерией.

  • Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
  • Декларация по УСН
  • Отчеты по работникам:

✓ 2-НДФЛ
✓ 6-НДФЛ
✓ 4-ФСС
✓ Расчеты по страховым взносам (РСВ)
✓ СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах)
✓ Сведения о среднесписочной численности работников

  • Книга учета доходов
  • Отчеты по работникам:

✓ 2-НДФЛ
✓ 6-НДФЛ
✓ 4-ФСС
✓ Расчеты по страховым взносам (РСВ)
✓ СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах)
✓ Сведения о среднесписочной численности работников

  • Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
  • Декларация по УСН
  • Отчеты по работникам:

✓ 2-НДФЛ
✓ 6-НДФЛ
✓ 4-ФСС
✓ Расчеты по страховым взносам (РСВ)
✓ СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах)
✓ Сведения о среднесписочной численности работников

Как работаем с регламентированной отчетностью в 1С:УНФ

Как формировать регламентированные отчеты в 1С:УНФ

ШАГ 1. Выбираем систему налогообложения: основную, упрощенную, патент или ЕНВД (до 2021 г.)
Есть возможность применять сочетание систем: УСН+Патент, УСН+ЕНВД (до 2021 г.).

Выбор системы налогообложения в 1С:УНФ

ШАГ 2. Выбираем документы, которые будут участвовать в формирование регламентированной отчетности.
Или оставляем только для управленческого учета.
Если применяем одну систему налогообложения — выбираем принимать или не принимать для регламентированной отчетности.
Если работаем с двумя системами налогообложения — выбираем, по какой системе учитывать документы или не учитывать для регламентированной отчетности.

Выбор системы налогообложения в 1С:УНФ

Выбор системы налогообложения в 1С:УНФ

Календарь налогов

В разделе «Налоги» доступен «Календарь налогов и отчетности».
Позволяет на одном экране увидеть полную картину по уплате налогов и сдаче отчетности.

Можно дать задание ассистенту управления нашей фирмой Даше рассчитать налоги и подготовить отчетность.
Даша только сформирует отчетность, но не будет сама высылать и платить налоги.
Ассистент управления нашей фирмы Даша поможет вам тратить меньше времени на подготовку отчетности, сдавать все отчеты в срок и не забывать об уплате налогов.

Выбор системы налогообложения в 1С:УНФ

По умолчанию все, кто использовал ЕНВД, будут переведены на основную систему налогообложения.
Для большинства бизнесов такой переход экономически не выгоден.
Поэтому важно выбрать наиболее подходящий налоговый режим и вовремя подать заявление о переходе на него.

Читайте, куда перейти с ЕНВД, в нашей статье.

Время чтения: 10 мин.

По умолчанию в приложении «1С:УНФ» план счетов заполнен счетами по РСБУ. Система предоставляет пользователю возможность изменения этого перечня.

Доступ к плану счетов осуществляется по маршруту «Компания / План счетов». Для характеристики учетных позиций используются параметры:

  • Счет закрытия – код соответствующего счета бухгалтерского учета;
  • Наименование счета управленческого учета;
  • Тип счета;
  • Признаки «активный/пассивный» и «валютный».

Работа со счетами учета для корректного закрытия месяца в 1С:Управление нашей фирмой

Счета учета, применяемые по умолчанию, можно задать:

  • для групп настройки финансового учета номенклатуры;
  • групп настройки финансового учета расчетов;
  • статей расходов;
  • статей доходов;
  • категорий эксплуатации;
  • касс и банковских счетов (пример показан на рисунке).

Счета учета в 1С:Управление нашей фирмой

Указанные счета учета применяются по умолчанию при отражении документов в бухгалтерском учете.

Для некоторых операций можно задать счета учета в самом документе:

Счета учета в 1С:Управление нашей фирмой

Данные, требующие отражения в регламентированном учете, формируются в информационной базе:

  • документами оперативного учета;
  • бухгалтерскими (неоперативными) операциями;
  • регламентными документами закрытия отчетного периода.

Настройки финансового учета номенклатуры

Для группировки расходов по статьям отдельного справочника в системе «1С:Управление нашей фирмой» не предусмотрено. Такая группировка осуществляется с помощью системы счетов/субсчетов «Плана счетов управленческого учета», доступного в разделе «Предприятие».

Все расходы в «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) можно условно разделить на две большие группы:

  • прямые расходы, которые можно сразу отнести на себестоимость производимой продукции;
  • косвенные расходы, которые по прямому признаку нельзя отнести на себестоимость производимой продукции.

Косвенные расходы, в свою очередь, делятся также на несколько групп:

  • косвенные затраты, распределяемые на себестоимость выпуска продукции. Обычно это может быть электроэнергия, амортизация производственного оборудования, услуги сторонних организаций, заработная плата производственного персонала. Такие расходы, как правило, распределяются на производимую продукцию пропорционально стоимости либо пропорционально количеству выпускаемой продукции;
  • другая группа косвенных расходов носит управленческий характер и не относится непосредственно на выпуск продукции, а относится сразу на финансовый результат.

Под «Прямым распределением» расходов подразумевается отнесение их непосредственно на счета учета стоимости производимой продукции. Осуществляется такое распределение с помощью документа «Распределение затрат», доступного в разделе «Производство».

Распределение затрат в 1С:Управление нашей фирмой

В этом документе указываются запасы, переданные в производство, и расходы, предназначенные для распределения. Указывается перечень продукции, на который необходимо распределить данные затраты. Для того чтобы материалы относить на себестоимость производимой продукции, их сначала необходимо передать в производственное подразделение документом «Перемещение запасов».

Расходы можно и не распределять документом «Распределение затрат». Тогда данное распределение будет выполнено автоматически документом «Закрытие месяца» на основании того алгоритма, которой определен для данного счета учета расходов. В документе «Распределение затрат» затраты будут по команде автоматически распределены пропорционально количеству выпущенной продукции. Впоследствии рассчитанные программой суммы можно откорректировать вручную.

Стоимость материалов, списываемых на производство, определяется в системе одним из 2-х способов. По средней стоимости, либо по методу ФИФО – «первым пришел, первым ушел». Способ списания определяется индивидуально в карточке каждой номенклатуры.

Способ списания в 1С:Управление нашей фирмой

Следует учитывать, что в течение месяца стоимость списания материалов определяется по средней скользящей величине. Окончательная стоимость списания материала в соответствии с определенным для них методом списания будет рассчитываться при проведении документа закрытия месяца. Такой алгоритм заложен в системе для обеспечения оперативности списания материалов в течение месяца. Стоимость приобретения и производства товарно-материальных ценностей может меняться. Могут добавляться дополнительные расходы, связанные с приобретением и изготовлением материалов. Окончательная стоимость будет определена только при проведении документа «Закрытие месяца» и окончательного расчета фактической себестоимости.

Все настройки счетов учета происходят в карточке номенклатуры. При создании номенклатуры необходимо обратить внимание на следующее:

  • Тип номенклатуры – номенклатуру какого типа мы хотим создать (запас, услуга, работа, вид работ и т.д.);
  • Способ списания;
  • Счета учета – в зависимости от типа номенклатуры.

Создание номенклатуры в 1С:Управление нашей фирмой

Если номенклатура с типом «запас»:

После того, как при создании номенклатуры заполнили вкладку «Основное», карточку необходимо записать, после этого перейти на вкладку «Счета учета». Для запасов она выглядит следующим образом:

Редактирование счетов учета в 1С:Управление нашей фирмой

Для номенклатуры с типом «запас» нужно указать счет запасов и счет затрат. Можно раскрыть список, выбрать из существующих или создать свой счет:

Редактирование счетов учета в 1С:Управление нашей фирмой

По умолчанию можно выбрать либо запасы (10 счет), либо товары, продукция (43 счет).

Так выглядит карточка счета:

Карточка счета в 1С:Управление нашей фирмой

Счет затрат

В окне редактирования счета доступно изменение поля «Способ распределения», значение которого определяет способ распределения затрат. При включении в себестоимость продукции или услуг доступны значения:

  • «Не распределять» - тогда система не будет предпринимать никаких попыток распределить эти расходы и их отнесение по назначению ложится полностью на пользователя системы;
  • «По объему выпуска» - подразумевает распределение затрат пропорционально количеству выпущенной продукции;
  • «По прямым затратам» - подразумевает распределение затрат пропорционально стоимости затрат производимой продукции.

Способ распределения в 1С:Управление нашей фирмой

При выборе третьего способа распределения требуется указать порядок закрытия счета по окончании отчетного периода. Нажав на кнопку «Фильтр», следует подобрать счет распределения затрат.

Способ распределения в 1С:Управление нашей фирмой

Также необходимо указать счет закрытия, на который будут относиться распределяемые затраты.

После указания счетов учета на вкладке «Основное» нажимаем «Записать».

Если номенклатура с типом «Услуга»:

После создания номенклатуры переходим на вкладку «Счета учета»:

Счета учета в 1С:Управление нашей фирмой

Для номенклатуры типа «Услуга» указывается только «Счет учета затрат»:

Счета учета затрат в 1С:Управление нашей фирмой

В данном случае был создан свой субсчет со следующими настройками:

Счета учета затрат в 1С:Управление нашей фирмой

Выбирая тип счета «на финансовый результат» в качестве направления распределения затрат, в параметрах счета указывают одно из значений:

  • По объему продаж, на финансовый результат;
  • По выручке от продаж, на финансовый результат;
  • По себестоимости продаж, на финансовый результат;
  • По валовой прибыли, на финансовый результат;
  • Прямое распределение.

Сам процесс распределения выполняется процедурой Закрытие месяца при установленном флажке «Рассчитать финансовый результат». Поэтому если нужно распределить расходы по другим правилам, то достаточно изменить их в карточках счетов и заново закрыть месяц.

Распределенные статьи расходов по направлениям отображаются в отчете «Финансовый результат» раздела Компания.

Финансовый результат в 1С:Управление нашей фирмой

Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»

Тел. (473) 202-20-10

При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна

Поставщик товаров или услуг случаях, определенных законодательством, обязан уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость. Расчет производится исходя реализации с учетом сумм, подлежащих возмещению. Конфигурация УНФ предназначена для ведения управленческого учета, в круг задач которого не входит расчет налогов. Возможности 1С УНФ обеспечивают создание документов, содержащих сведения об НДС. Предполагается, что их дальнейшая обработка для формирования деклараций и платежных документов происходит в бухгалтерском приложении.

Настройки и справочники

Начальные настройки доступны в разделе «Компания / Организации». Для каждой из организаций, учет по которым ведется в приложении, возможен ввод индивидуальных значений, определяющих характер учета НДС. В группе параметров «Налогообложение» пользователь имеет возможность указать:

  • Использование особых режимов налогообложения УСН или ЕНВД;
  • Размер ставки НДС, который применяется по умолчанию при создании документов организации.


Для хранения информации о налогах и ставках в системе предусмотрены справочники, обратиться к которым пользователь может в разделе «Компания / Все справочники / Налоги». Справочники заполнены информацией, соответствующей требованиям законодательства. Теоретически их содержание может изменяться пользователем.

В справочнике «Виды налогов» каждый элемент справочника допускает широкий спектр настроек, включая:

  • На вкладке «Основное» – КБК, назначение платежа для платежных документов, счет учета в бухгалтерском приложении, который будет использован при синхронизации;
  • На вкладке «Счета учета» доступны настройки используемых счетов управленческого учета;
  • На вкладке «Отчеты» предлагаются отчеты, которые могут быть полезны для понимания ситуации с НДС в организации.


Типовые ставки, применяемые в расчете НДС, сведены в одноименный справочник «Ставки НДС». Содержание элементов интуитивно понятно, может быть изменено пользователем.


Значения по умолчанию и элементы справочников находят свое отражение, в первую очередь, при заполнении справочника «Номенклатура». Соответствующий параметр расположен в группе «Учетная информация». Система заполняет поле согласно первоначальным настройкам, выполненным пользователем, в дальнейшем значение может быть скорректировано выбором позиции справочника «Виды ставок».


Документы, включающие данные об НДС

Согласно справочной системе приложения внесение сведений о налоге предусмотрено в различных документах, отражающих взаимодействие предприятия с контрагентами в связи с поставками. К таким отнесены:

  • Поступление в кассу;
  • Заказ-наряд;
  • Счет на оплату (полученный);
  • Расход со счета;
  • Акт выполненных работ и прочие документы.

Их данные могут быть использованы для обработки в бухгалтерском приложении при подготовке форм, предоставление которых установлено законодательно при исчислении и уплате НДС. В рамках УНФ выполнение названных действий не предусмотрено.

Одновременно, разработчики включили в состав конфигурации документы вида «Начисление налогов», список которых пользователь откроет, переместившись по маршруту «Компания / Финансовые операции / Начисление налогов». Здесь пользователь имеет возможность создать начисление, указав в нем вид, сумму, подлежащую уплате, и прочие параметры. После проведения в числе прочих движений документ затрагивает регистр накопления «Расчеты по налогам», данные которого используются при построении отчетов.


Здесь же при нажатии кнопки «Создать на основании» система предлагает возможность формирования платежного документа для перечисления сумму в бюджет. В платежном поручении предусмотрено автоматическое заполнение полей суммы и основания платежа, наименование операции и расшифровки, что избавляет человека от затрат времени на ручной ввод.

Отчетные формы

Согласно рекомендациям справочника «Виды налогов» пользователь имеет возможность формирования отчетов:

  • «Расчеты по налогам»;
  • «Остатки расчетов по налогам».

«Расчеты по налогам» построены по принципу оборотной ведомости. Выполнив дополнительные настройки и указав необходимость вывода «Регистратора» – документа, совершившего движение, пользователь получает исчерпывающую картину о начислениях и совершенных в их уплату платежах.


Отчет «Остатки расчетов по налогам» предназначен для планирования предстоящих выплат и по умолчанию формируется со значением периода «Актуальные данные». Используя его содержание, пользователь получает сведения о предстоящих в этом направлении расходах. Удобно дополнить отчет выводом диаграммы, графически иллюстрирующей сформированные итоги.


В данной статье описывается порядок начисления зарплаты, а также расчета налогов и взносов по сотрудникам, на примере конфигурации УНФ Управління невеликою фірмою.

Акция бесплатное пробное обслуживание 1с

Вы уже работаете с УНФ, но ее сложно поддерживать. Нужны изменения? Ищете программистов?

Мы предлагаем уникальную возможность: 10 часов наших услуг сопровождения .

За это время вы сможете решить актуальные вопросы и оцените комфорт работы с нами, определите ценность и свою потребность в услуге поддержки.

► Наши сертифицированные консультанты предоставят вам знания и опыт проведенных внедрений.


Автор материала:

Системный аналитик Анастасия Плуталова, "TQM systems"


Редактор:

Контент-менеджер Юлия Коротюк, "TQM systems"

Механизм начисления заработной платы и налогов в УНФ

Итак, рассмотрим функцию расчета заработной платы, которая автоматизирует процесс ежемесячного расчета. И разберем отчеты для анализа всех взаиморасчетов с сотрудниками.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!


Введение

В “УНФ” есть множество инструментов и функций, которые могут решить многие проблемы руководителя бизнеса. Одной из функций является расчет заработной платы, что автоматизирует процесс ежемесячного расчета с работниками.

В "УНФ” нет функционала для автоматического расчета налогов, поэтому начисленные налоги нужно заносить в программу вручную. Расчет налогов и взносов в конфигурации предусмотрен только для индивидуальных предпринимателей.


Учет рабочего времени сотрудников

Для фиксирования рабочих дней и часов в программе предусмотрен документ "Табель" в разделе "Зарплата" (рис. 1)

Документ

Рис.1. Документ "Табель"

Чтобы документ корректно заполнился необходимо выполнить следующие действия:

  1. В поле "Период регистрации" установить месяц учета времени;
  2. В случае необходимости, в поле "Подразделение" выбрать необходимую структурную единицу, для сотрудников которой учитывается рабочее время;
  3. Для заполнения табличной части документа нажать кнопку "Заполнить" (рис.2);
  4. Для каждого сотрудника нужно будет указать вид рабочего времени в соответствии с буквенных сокращений и проставить количество отработанных часов (рис.2).

Заполнение документа

Рис.2. Заполнение документа "Табель"

Примечание

По кнопке "Заполнить" программа заполняет сотрудников в соответствии с нормой рабочих дней в месяц. Если не произошло заполнения, то необходимо актуализировать график работы в соответствии с производственным календарем.

Для анализа отработанного времени можно воспользоваться отчетами "Отработанное время по дням" и "Отработанное время в целом за период", которые покажут данные по сотрудникам в разрезе видов рабочего времени.


Заполнение справочника льгот для сотрудников и регистра сведений по ставкам налогов

Для расчета налога на доходы физических лиц нужно заполнить справочник "Льготы по НДФЛ" (рис.3) и регистр сведений “Ставки налогов” (рис.4)

Справочник

Рис.3. Справочник "Льготы по НДФЛ"

Рис.4. Регистр сведений "Ставки налогов"

Для установления льгот сотрудников необходимые данные нужно заполнять в документе "Прием на работу", или "Кадровое перемещение" в табличной части "Льготы сотрудников" (рис. 5).

Льготы для сотрудников

Рис.5. Установление льгот для сотрудников


Начисление зарплаты за первую половину месяца

Зарплату сотрудникам за первую половину месяца (аванс) в конфигурации можно начислить двумя методами:

  • первый - это оплата за фактически отработанное время.
  • второй - выплата аванса фиксированной суммой.

Для расчета зарплаты за первую половину месяца за фактически отработанное время необходимо заполнить документ “Табель” на определенный день месяца, указав правило заполнения документа “За период”.

Количество отработанных дней и часов к оплате необходимо указать в ручном режиме (рис.6)

Заполнения табеля

Рис.6. Заполнения табеля

После заполнения документа “Табель учета рабочего времени” необходимо сделать сам расчет заработной платы документом “Начисление заработной платы”, указав в нем на вкладке “Дополнительно” дату, на которую делается расчет.

Расчет в документе “Начисление заработной платы” производится за то количество отработанных дней, которое было зафиксировано документом “Табель” (рис.7)

Расчет заработной платы за первую половину месяца

Рис. 7. Расчет заработной платы за первую половину месяца

В документе заполняются необходимые налоги и взносы к удержанию и начислению.

Далее формируется документ для выплаты заработной платы “Платежная ведомость” (рис. 8) по кнопке “Заполнить по остаткам” и готовятся документы для перечисления в банк или выплаты через кассу заработной платы за первую половину месяца и соответствующих налогов.

РВыплата заработной платы за первую половину месяца

Рис. 8. Выплата заработной платы за первую половину месяца

Для выплаты аванса фиксированной суммой необходимо заполнить документ “Платежная ведомость” списком сотрудников и указать каждому сотруднику сумму к перечислению (рис. 9)

Выплата аванса

Рис. 9. Выплата аванса

При таком виде расчета заработной платы за первую половину месяца налоги и сборов к перечислению расчетными документами не фиксируются. Сумму налогов и сборов к перечислению нужно самостоятельно указать в платежных поручениях для банка.

При выплате заработной платы за полный месяц сумма к выплате сотрудникам будет автоматически уменьшена на сумму выплаченного ранее аванса.

При перечислении налогов и сборов в финальный расчет заработной платы необходимо самостоятельно отнять суммы налогов и сборов, уплаченные при выплате аванса.


Начисление зарплаты, налогов и взноса

Для начисления оплаты за отработанное время в программе предназначен документ "Начисление зарплаты" (рис.10).

Документ

Рис. 10. Документ "Начисление зарплаты"

В шапке документа необходимо указать месяц, в котором будет начисляться заработная плата, текущую организацию и, в случае необходимости, подразделение (рис. 11).

Основные реквизиты документа

Рис. 11. Основные реквизиты документа "Начисление зарплаты"

Табличная часть документа заполняется списком сотрудников, с должностью, видом и размером начислений, а также месяцем за который происходит начисление зарплаты.

Для заполнения табличной части существует два варианта:

  • вручную;
  • автоматически.

Для автоматического расчета необходимо нажать кнопку "Заполнить и рассчитать».


Выплата заработной платы

Существует два способа выплаты заработной платы в УНФ: выплата из кассы компании и через банковский расчетный счет компании.

Для выплаты заработной платы любым из способов необходимо создать и заполнить документ “Платежная ведомость” (рис. 12,13)

Создание документа “Платежная ведомость”

Рис. 12. Создание документа “Платежная ведомость”

Документ “Платежная ведомость”

Рис. 13. Документ “Платежная ведомость”

Чтобы выплатить заработную плату сотрудникам через кассу компании, необходимо на основании документа “Платежная ведомость” создать документ “Расходы из кассы” (рис. 14,15)

Создание документа “Расход из кассы”

Рис. 14. Создание документа “Расход из кассы”

Документ “Расход из кассы”

Рис. 15. Документ “Расход из кассы”

Чтобы выплатить заработную плату сотрудникам через расчетный счет компании, необходимо на основании документа “Платежная ведомость” создать документ “Расходы со счета” (рис. 16,17)

Создание на основании документа “Расход со счета”

Рис. 16 Создание на основании документа “Расход со счета”

Документ “Расход со счета”

Рис. 17 Документ “Расход со счета”

Расчет премий по выручке

Пример 1.

Сотрудник компании получает премию в зависимости от выручки. Сумма премии составляет 7% от суммы продажи за месяц.

Для автоматического расчета премии необходимо, чтобы были выполнены следующие действия: сотрудник принят на работу; в справочнике "Виды начислений и удержаний" существует элемент "Процент от продажи" с заданной формулой расчета.

Примечание В виде начисления "Процент от продаж" сумма выручки рассчитывается по документам реализации (расходная накладная, акт выполненных работ и тд), в которых сотрудник должен быть указан в поле "Ответственный" (данный реквизит заполняется в настройках пользователя).

Расчет премии происходит в документе "Начисление зарплаты" по кнопке "Заполнить и рассчитать". Проверить расчет можно проанализировав отчет "Продажи" с группировкой по менеджерам.


Анализ взаиморасчетов с сотрудниками

Для анализа взаиморасчетов с работниками (начисление, удержание) в "УНФ" в разделе "Зарплата" расположены отчеты, которые позволяют это сделать.

В отчете "Расчетная ведомость" выводятся сведения о суммах начисленной зарплаты и налогах, а также суммы задолженности по заработной плате (Рис. 18)

Отчет

Рис.18. Отчет "Расчетная ведомость"

Для отображения информации о начисленных суммах в разрезе видов начислений и удержаний за период в программе предназначен отчет "Начисление и содержание". В случае возникновения необходимости в расчетном листе с детализацией по всем его начислениях и удержаниях можно воспользоваться отчетом "Расчетные листы".

Обращайтесь, программу УНФ можно купить, и получить регулярное сопровождение Аналитиками TQM systems с минимальной ежемесячной оплатой: наши контакты

Подборка всей документации по УНФ здесь..

Прайс для продукта здесь..

Прайс для поддержки и сопровождения здесь..

*Копирование материала возможно только с ссылкой на источник и указанием автора материала. Благодарим за уважение интеллектуальных прав собственности.TQM systems

Изменение настроек по налогообложению в 1С:УНФ для ИП

С 1 января 2021 года на территории РФ отменяется ЕНВД, в связи с этим организация решила перейти на упрощённую систему налогообложения:

  1. Доходы
  2. Доходы минус расходы.

Для перехода с ЕНВД на УСН с 1 января 2021 года, подайте в налоговую инспекцию по месту нахождения организации (по месту жительства ИП) уведомление по форме № 26.2-1 до 31 декабря 2020 года включительно. В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы» и код налогоплательщика «2».

. Если ваша организация совмещала УСН и ЕНВД, то подавать заявление не нужно.

По скрину ниже, мы видим, что ранее использовалось ЕНВД.

По скрину ниже, мы видим, что ранее использовалось ЕНВД

  1. Изменяем систему налогооблажения, выбираем: Упрощенная и ставим точку Доходы, выбираем дату начала использования (вариант подходит для предприятий занимающихся оказанием услуг или имеет мало расходов на предприятии):

Изменяем систему налогооблажения

. Если выбрать «Да в Использовать патент» – будет смешенная система налогообложения. При совмещении режимов нужен раздельный учет доходов и расходов и готовить отчетность. Затраты, которые относятся к двум системам налогообложения, следует распределять пропорционально выручке, поступившей в рамках каждой из систем.

Если откроем «Историю налогообложения», то увидим, что ранее применялась ЕНВД.

Если откроем «Историю налогообложения», то увидим, что ранее применялась ЕНВД.

Заведем документ по поступлению и списанию: . не забываем ставить галочку налоговый учет УСН

Заведем документ по поступлению и списанию


Открываем «Записи Книги учета доходов и расходов»:

Открываем «Записи Книги учета доходов и расходов»

Открываем «Записи Книги учета доходов и расходов»

Нажав кнопку «Добавить», откроется окно, в котором можно вручную подвязать документ, заполнив графы, заполняем данными из созданных документов:

можно вручную подвязать документ

Нажав на кнопку «Сформировать», мы можем увидеть все доходы и расходы организации:

можем увидеть все доходы и расходы организации

Откроем «Авансовый отчёт»:


Откроем «Авансовый отчёт»

С помощью него можно автоматически сформировать оплату, открыв документ:

можно автоматически сформировать оплату

Нажав на «Оплатить», программа предлагает выбрать наличными или с банковского счета.

Нажав на «Оплатить», программа предлагает выбрать наличными или с банковского счета

Так же в этом окне мы можем перейти в «Декларацию УСН».

Так же в этом окне мы можем перейти в «Декларацию УСН».

Так же в этом окне мы можем перейти в «Декларацию УСН».

Так же в этом окне мы можем перейти в «Декларацию УСН».

  1. Изменяем систему налогооблажения в карточке Организации, выбираем: Упрощенная и ставим точку Доходы минус расходы, ставим дату начала использования (этот вариант подходит больше для торговли):

Изменяем систему налогооблажения в карточке Организации

. Если выбрать «Да в Использовать патент» – будет смешенная система налогообложения. При совмещении режимов нужен раздельный учет доходов и расходов и готовить отчетность. Затраты, которые относятся к двум системам налогообложения, следует распределять пропорционально выручке, поступившей в рамках каждой из систем

Так же, как и в первом случае, мы можем посмотреть изменения, производимые в налогообложении:

можем посмотреть изменения, производимые в налогообложении

Создаем необходимые документы поступления: . не забываем ставить галочку налоговый учет УСН

Создаем необходимые документы поступления:

И документ продажи – Расходные накладные:

И документ продажи – Расходные накладные:

И документ продажи – Расходные накладные:

Дальше движение такое же как и в первом варианте, формируем Книгу учета доходов и расходов и Авансовый отчет:

формируем Книгу учета доходов и расходов и Авансовый отчет

Сформируем:

Читайте также: