Подбор системы налогообложения в 1с

Опубликовано: 15.05.2024

Многие организации, которые недавно начали свою деятельность, да и те, что давно функционируют на рынке, задаются вопросом «что лучше и выгоднее: упрощенка или общий режим?».

Предприятия, являющиеся плательщиками НДС, более солидно выглядят в глазах контрагентов, но с другой стороны работа на упрощенке предусматривает меньше налогов. Может быть лучше выбрать УСН? Если да, то с каким объектом налогообложения? Для решения этих вопросов фирма «1С» создала для своих пользователей новый сервис, целью которого является упростить ориентирование в режимах налогообложения и помочь организациям выбрать для себя наиболее оптимальный. В этой статье мы рассмотрим, как работает данный сервис (новые возможности доступны начиная с версии 3.0.35).

Выбор налоговых режимов

Согласно налоговому кодексу, организациям предоставлено 5 видов налогового режима на выбор:

  • Единый сельхозналог
  • ЕНВД
  • УСН (упрощенная система налогообложения)
  • Патентная система
  • Система налогообложения при совершении соглашений о разделе продукции

Нужно отметить, что все они могут быть доступны далеко не для каждой организации. Например, патентной системой может воспользоваться только индивидуальный предприниматель (ИП). В связи с чем, выбор в сносном осуществляется между упрощенным и общим режимами. В этом призван помочь новый сервис «Сравнение режимов налогообложения», встроенный в «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) и представленный в разделе «Руководителю». С его помощью Вы сможете определить наиболее выгодный их трех предложенных режимов.

  • Общую систему налогообложения
  • УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы»
  • УСН с объектом налогообложения «доходы»

Два последних указанных режима по-большому счету являются одним, но полученная сумма налога у каждого будет существенно отличаться. По этой причине программа рассматривает каждый режим обособленно. Например, если финансовые показатели компании или предпринимателя превысят порог работы в режиме УСН, то на экране появится предупреждение о том, что данных режим при указанных условиях нельзя выбрать.

Какие показатели требуются для расчетов?

При сравнении налоговых режимов используется показатель, характеризующий размер налоговой нагрузки, то есть отношение начисленных налогов к доходам. Исходными данными для вычисления налоговой нагрузки являются показатели выручки, расходов и фондов оплаты труда.

На самом деле показатель налоговой нагрузки зависит от ряда иных факторов: наличия основных средств и НМА, экспортных операций, применения налоговых льгот и т. д. Но поскольку в ходе деятельности предприятий среднего и малого бизнеса эти факторы не столь весомы, или вообще отсутствуют, первоначальная версия сервиса позволяет выполнять расчет без их учета.

Налоговая нагрузка может быть рассчитана двумя способами.

С использованием кнопки «Заполнить автоматически»

В данном случае колонки «Расходы» и «Доходы», а также «Зарплата» заполнятся автоматически на основе используемой в информационной системе базы данных. Информация для заполнения берется только за последний год.

Посредством введения данных вручную.

При использовании данного варианта можно подсчитать налоговую нагрузку исходя из планируемых расходов и доходов. При этом можно учитывать те данные, которые по умолчанию не участвуют в расчете, например, налог на имущество и транспортный налог. В случае, когда их доля существенна и оказывает большое влияние на размер налоговой нагрузки, налоговые платежи могут быть рассчитаны самостоятельно и потом включены в поле Расходы.

Просим Вас обратить внимание, что расчет для индивидуальных предпринимателей и организаций различается, в связи с чем форма заполняется с указанием налогоплательщика: «Индивидуальный предприниматель» или «Юридическое лицо».

Какой режим выбрать?

После того, как все необходимые поля будут заполнены, расчет налоговой нагрузки будет произведен программой автоматически. Результат будет представлен в таблице

Для более удобного восприятия информации результаты выделяются различными цветами.

Наиболее выгодный режим для Вашей организации по итогам введенных данных будет отмечен зеленым цветом. Также полученный результат можно изучить более подробно. Для этого под каждым результатом расположена кнопка «Подробнее». После нажатия на нее, Вам будет представлена сводка с деталями расчета. Они позволят проанализировать результаты и, возможно, скорректировать их.

ТОП ПРОДАЖ 1С:Предприятие


Нередко пользователи 1С приобретают программу по принципу «кота в мешке»: полагаясь исключительно на рекомендации знакомых, не проанализировав, подойдёт ли та или конфигурация потребностям его компании, они покупают продукт, который в итоге оказывается неэффективным. И уж точно мало кто задумывается, что для каждой системы налогообложения есть свой, наиболее подходящий программный продукт 1С. Мы подготовили для вас гайд, чтобы помочь выбрать оптимальную программу 1С для того или иного налогового режима.


Untitled-2.jpg

Индивидуальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения выгодно пользоваться программой «1С:Предприниматель 8». В ней учтены все особенности ведения учёта и составления отчётности у ИП на упрощёнке, программа позволяет пользователям вести полноценный учёт. Что представляет собой конфигурация «1С:Предприниматель 8»? Это специальная поставка программного продукта «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия», настроенная предварительно под индивидуальных предпринимателей на УСН. Эти настройки касаются не только учетной политики, но и интерфейса программы, её меню и экранных форм. При выборе этого решения 1С важно учесть, что «1С:Предприниматель 8» имеет ряд ограничений в использовании:

Работать в программе может только один пользователь;

Адаптировать программу под индивидуальные особенности предпринимателя невозможно.

В случае, если все эти ограничения являются для вас существенными, то лучше приобрести программу «1С:Бухгалтерия 8», которая также предполагает ведение учёта ИП на упрощенке.

В использовании программы «1С:Предприниматель 8» есть ряд существенных бонусов. Во-первых, программа обновляется автоматически через Интернет, что означает, что вам не придётся для этого тратить время на приглашение специалиста. Программа сама проверяет наличие новых версий, получает и устанавливает их. Благодаря этому можно оперативно получать все свежие документы, новые бланки форм отчетности. Во-вторых, все обновления «1С:Предприниматель 8» предоставляются абсолютно бесплатно в течение всего периода работы с программой.

Стоимость «1С:Предприниматель 8» - 5 400 рублей Заказать программу

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО)

14240026.jpg

Когда индивидуальный предприниматель находится на общей системе налогообложения, это значит, что ему нужно регулярно рассчитывать и уплачивать налог на доходы физических лиц. Для этих целей также подойдёт программа «1С:Предприниматель 8» . Она позволяет вести Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций тех ИП, которые являются плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Предпринимателям, являющимся плательщиками единого налога на вмененный доход по некоторым видам деятельности (ЕНВД), доступна возможность вести раздельный учет хозяйственных операций по облагаемым НДФЛ и ЕНВД видам деятельности.

Стоимость «1С:Предприниматель 8» - 5 400 рублей Заказать программу

Нужно ли менять программу 1С про переходе на другую систему налогообложения или образовании юрлица?

Поскольку в «1С:Предприниматель 8» сохраняются все возможности программы «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия», то при смене системы налогообложения приобретать другую программу не требуется. В этом случае можно изменить специальные настройки и начать вести полноценный учет ИП по УСН или ОСНО.

При образовании юрлица покупать новую программу тоже не потребуется: путем изменения специальных настроек позволяет перейти на учет для организаций, применяющих общую систему налогообложения или УСН.

Untitled-2у.jpg

Специально для организаций, переведенных на упрощенную систему налогообложения, была создана программа «1С:Упрощенка 8». С её помощью можно автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет, подготовить регламентированную отчетность на предприятии. «1С:Упрощенка 8» - специализированная поставка «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия», настроеная для ведения учета по УСН. Плюс программы состоит в том, что она значительно проще в использовании, чем уже упомянутая «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия», так как включает в себя исключительно те элементы, которые используются при применении УСН. Как и «1С:Предприниматель 8» программа имеет ограничения: она предназначена только для одного пользователя, а также её нельзя адаптировать к индивидуальным особенностям организации. Если эти ограничения не подходят вам, то стоит отказаться от базовой версии «1С:Бухгалтерия 8», в пользу программы ПРОФ или КОРП. Программа «1С:Упрощенка 8» обновляется бесплатно и автоматически через Интернет.

Стоимость «1С:Упрощенка 8» - 5 400 рублей Заказать программу

Стоимость «1С:Бухгалтерия 8 » - 13 000 рублей Заказать программу

Стоимость «1С:Бухгалтерия 8 Базовая » - 5 400 рублей Заказать программу

Нужно ли менять программу 1С при переходе ООО на общий режим налогообложения?

Не нужно! Программа «1С:Упрощенка 8» сохраняет все возможности «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия», а значит, если вы решите изменить налоговый режим, то достаточно просто изменить настройку программы и станет возможно вести учёт организациям на общем режиме налогообложения и уплачивающим налог на прибыль.

ООО на общей системе налогообложения (ОСНО)

14542339.jpg

Для ООО на ОСНО, исчисляющих налог на прибыль, подойдет программа «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». Программа оперативно отражает изменения в законах и отчетности, а потому в ней можно с удобством вести бухгалтерский и налоговый учёт таких компаний. «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» предполагает ведение раздельного учета хозопераций, облагающихся налогом на прибыль и единым налогом на вменённый доход (ЕНВД). Учтите, программа имеет ограничения: она предназначена только для одного пользователя, а также её нельзя адаптировать к индивидуальным особенностям организации. Если эти ограничения не подходят вам, то стоит отказаться от базовой версии «1С:Бухгалтерия 8» , в пользу программы ПРОФ или КОРП. Обновляется программа самостоятельно через Интернет и регулярно проверяет наличие новых версий. Благодаря этому вы можете всегда иметь в своём распоряжении самые последние бланки форм отчетности. Все эти обновления предоставляются пользователю абсолютно бесплатно, на протяжении всего срока работы с «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия».

Стоимость «1С:Бухгалтерия Базовая 8» - 5 400 рублей Заказать программу

Стоимость «1С:Бухгалтерия 8» - 13 000 рублей Заказать программу

Прежде, чем приступить к полноценной работе в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0, необходимо настроить учетную политику организации, бухгалтерию которой вы будете вести. В том случае, когда программе ведется учет сразу нескольких организаций, она должна быть настроена для каждой.

Для начала разберемся где в 1С 8.3 Бухгалтерия найти учетную политику. В меню «Главное» выберите пункт «Учетная политика». Он находится в подразделе «Настройки».

учетная политика в интерфейсе 1С

Пошаговое заполнение учетной политики

Перед нами открылась основная форма настроек. Рассмотрим пошагово заполнение всех пунктов. Помните, что данные настройки определяют правила ведения БУ. Налоговый учет настраивается отдельно.


Укажите «Способ оценки МПЗ». Здесь вам доступно два способа оценки материально – производственных запасов:

  • «По средней»;
  • «По ФИФО».

Первый способ оценивают МПЗ путем вычисления средней стоимости по группе товаров. Второй метод вычисляет стоимость тех МПЗ, которые по времени приобретены раньше. В переводе с английского данный метод звучит «Первый вошел, первый вышел».

«Способ оценки товаров в рознице» — тут все просто, но стоит учесть, что в налоговом учете оценка товаров происходит только по стоимости приобретения.

«Основной счет учета затрат» в учетной политике 1С 8.3 используется для подстановки счета учета по-умолчанию в документах и справочниках. В нашем примере мы оставили настройку счет 26. В зависимости от вашей учетной политики организации это может быть счет 20 или 44.

В параметре «Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 «Основное производство»» отметьте необходимые вам флаги. При выборе хотя бы одного из пунктов будет необходимо указать, куда включаются общехозяйственные расходы (в себестоимость продаж или продукции). Настройте методы распределения косвенных расходов и прочие настройки расчета себестоимости.

Далее укажите, как ведется учет расходов:

  • По номенклатурным группам (видам деятельности)
  • По элементам затрат (рекомендуется для подготовки аудируемой отчетности по МСФО).
  • По статьям затрат. В том случае, когда задолженность превышает 45 дней, начисляется резерв в размере 50% от суммы остатков по Дт 62 и Дт 76.06, для 90 дней 100%. Учтите, что резервы формируются только по рублевым договорам и просроченной задолженностью.

Выберите состав форм бухгалтерской отчетности: полный, для малых предприятий и для некоммерческих организаций.

Через меню «Печать» можно распечатать формы учетной политики и различные приложения к ней:

как в 1с распечатать учетную политику

Настройка учета налогов в 1С

Для перехода к данной настройке нажмите на соответствующую гиперссылку внизу формы настройки учетной политики. Не забудьте сохранить настройку учетной политики.

Система налогообложения

Первым делом выберите систему налогообложения — ОСНО или УСН, уплачивается ли торговый сбор при осуществлении деятельности в г. Москве.

Налог на прибыль

Далее перейдите к заполнению раздела «Налог на прибыль».

налог на прибыль

Укажите размеры налоговых ставок в федеральный и региональный бюджет. Если данные ставки у обособленных подразделений различаются, их необходимо указать отдельно для каждого.

Далее указывается метод начисления амортизации. По зданиям, сооружениям и нематериальным активам всегда применяется линейный метод независимо от настройки.

Выберите способ погашения стоимости спецодежды и спецоснастки. С 2015 года налогоплательщикам дана возможность самостоятельно определять порядок погашения стоимости с учетом срока использования. Ранее данная настройка была не доступна (в более старых релизах).

Укажите необходимость формирования резервов по сомнительным долгам. Аналогично бухгалтерскому учету, но не более 10% от выручки. Резерв формируется только по просрочке.

При заполнении перечня прямых расходов программа предложит вам автоматически создать записи, соответствующие рекомендациям ст.318 налогового кодекса РФ. Вы можете отказаться и заполнить все вручную. Это необходимо производственным предприятиям, которым не нужно относить на себестоимость продукции прямые расходы.

Далее заполните номенклатурные группы. Они используются для того, чтобы учитывать доходы от реализации товаров и услуг. Выручка по данным номенклатурным группам отражается в декларации по прибыли в составе выручки от реализации товаров и услуг собственного производства.

Последней настройкой данного раздела является указание порядка уплаты авансовых платежей.

В разделе «УСН» (если вы работаете по упрощенке) укажите налоговую ставку и то, как будут отражаться авансы от покупателей.

настройки УСН

В случае, когда организация освобождена от уплаты НДС по ст. 145 или 145.1 НК РФ, укажите это. Далее отметьте, необходимо ли вести раздельный учет входящего НДС при одновременном осуществлении операций, которые облагаются налогом и освобожденным от него.

В том случае, когда НДС начисляется по отгрузке без перехода права собственности, отметьте данную настройку флажком.

Последней настройкой в данном разделе является выбор порядка регистрации счетов-фактур на аванс и необходимости их регистрации в зависимости от периода.

способ регистрации счетов-фактур

Налог на имущество

В разделе «Налог на имущество» укажите налоговую ставку и льготы при наличии. Далее указываются объекты с особым порядком налогообложения. В подразделе «Порядок уплаты налогов на местах» устанавливаются сроки уплаты налогов и то, как будут рассчитываться авансовые платежи. В последнем пункте укажите способ отражения в учете расходов по данному налогу.

налог на имущество

В разделе НДФЛ укажите, как применяются налоговые вычеты.

настройка НДФЛ

Страховые взносы

При необходимости заполните раздел «Страховые взносы», указав тариф, ставку взноса от несчастных случаев и прочие настройки.

страховые взносы

Прочие настройки

Чтобы указать другие настройки перейдите по гиперссылке «Все налоги и отчеты».

все налоги и отчеты

В настройках учетной политики сохраняются все ранее внесенные изменения, просмотреть которые можно по гиперссылке «История изменений».

Смотрите также обзорное видео про ввод справочника организации и настройку учетную политику:

Клиенты часто задают нам вопросы: «Что выбрать для ИП?», «Какой программный продукт подойдёт для упрощенки?», «Как автоматизировать производство?» и т. д. В статье разберёмся, какие программные продукты 1С помогут наилучшим образом решить эти вопросы.

Программные продукты 1С закрывают полный список потребностей в автоматизации любых организаций – начиная с маленьких ИП и заканчивая крупными производственными предприятиями с обособленными подразделениями со сложной системой бизнес-процессов. Программы 1С используются для бухгалтерского учёта, расчёта заработной платы, управления оптовыми и розничными продажами, организации простого и сложного производства, бюджетирования, МСФО, ГОЗ, электронного документооборота в компании и др. Под каждое направление деятельности компания «1С» предлагает несколько вариантов программных продуктов.

Бухгалтерский и регламентированный учёт в 1С

Если вы только начинаете свой бизнес, штат сотрудников минимален и нужна программа только для бухгалтерского учёта по упрощённой системе налогообложения (УСН), позволяющая сдавать отчётность в государственные контролирующие органы, стоит рассмотреть следующие программные продукты:

  • 1С:Упрощёнка – специализированный вариант программы 1С:Бухгалтерия базовая версия, предварительно настроенная под упрощённую систему налогообложения. Позволяет работать одному бухгалтеру в программе, без возможности добавления новых пользователей. Отлично походит для ИП.
  • 1С:Бухгалтерия базовая версия – аналог 1С:Упрощёнка, но при этом у вас будет возможность выбрать любую систему налогообложения: УСН, ОСНО, ЕНВД и т. д. Работать в программе может только один человек. Есть вариант электронной поставки: ключ к программе, файлы для установки и методические материалы при покупке скачиваются в личном кабинете на сайте фирмы «1С». Также подойдёт для ИП.

Узнать, чем различаются базовые версии программ 1С и версии Проф

  • 1С:Бухгалтерия Проф – основной программный продукт компании 1С для бухгалтерского учёта, поддерживает многопользовательский режим, возможность изменения конфигурации и ведения нескольких юридических лиц в одной информационной базе, чего нет в двух предыдущих программах. Рекомендуем эту программу 1С для ООО.

Помимо вышеперечисленных программ, бухгалтерский блок присутствует во многих других программных продуктах 1С: 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERR, 1С:Бухгалтерия для некоммерческих организаций и т. д.

Оптовая и розничная торговля

Если вам нужно автоматизировать торговую деятельность, не важно, ООО вы или индивидуальный предприниматель. Рассматривайте список из таких программных продуктов:

  • 1С:Управление Торговлей базовая версия включает в себя управление закупками, запасами, складские операции, блок CRM, полноценный анализ продаж на основе графиков и отчётов, возможность подключения любого торгового оборудования, настройку скидок, акций и многое другое. Но так как это версия базовая, то работать в ней может всего один пользователь, что для данного программного продукта довольно редкий случай. Но если вы ИП, спокойно начинайте с этой версии 1С.
  • 1С:Управление Торговлей Проф – полноценная версия оптово-розничной программы, позволяющая работать неограниченному количеству пользователей в программе – кассиры, товароведы, менеджеры по продажам, руководители и т. д. Под каждого пользователя настраиваются свои права доступа. И базовая, и Проф версии поддерживают обмен данными с любой из версий 1С:Бухгалтерии. Подойдёт для ООО.
  • 1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей – набор программных продуктов, включающий в себя 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплату и Управление Персоналом и 1С:Управление Торговлей. Подойдёт для компаний средних размеров, которым необходимо вести бухгалтерский учёт, расчёт заработной платы и управленческий учёт по продажам. Приобретая данный комплект, вы экономите средства по сравнению с приобретением каждой программы отдельно. Хороший вариант для ООО со штатом сотрудников от 5 человек.
  • 1С:Розница – если компания занимается исключительно розничной торговлей, то стоит рассмотреть данный программный продукт. Функционал близок к 1С:Управлению Торговлей, но при этом отсутствуют блоки, связанные с оптовыми продажами, тем самым упрощая работу пользователей и не отвлекая лишним функционалом. Подойдёт и для ИП, и для ООО.

Производство

Если ваша организация занимается производством и продажами, то также неважно, ООО вы или ИП. Важен размер вашей компании и сложность производства.

  • 1С:Управление нашей фирмой – универсальный программный продукт для небольших и средних организаций, включающий в себя возможность сдачи отчётности для ИП, расчёт заработной платы сотрудников, автоматизацию простого производства, оптово-розничные продажи, полная управленческая аналитика и отчёты, возможность подключения торгового оборудования и многое другое. Часто программу 1С:Управление нашей фирмой выбирают ИП, но и ООО также её приобретают.
  • 1С:Комплексная автоматизация– программный продукт для средних и крупных компаний, включает в себя полноценные программные продукты: 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и Управление Персоналом, но при этом в отличие от 1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей, работа ведётся не в трёх отдельных базах, а в одной общей, что позволяет снизить трудоёмкость ведения учёта, а также присутствует производственный блок, аналогичный 1С:Управлению нашей фирмой. Также реализован учет государственных оборонных заказов.
  • 1С:ERP – флагманский программный продукт компании 1С, предназначенный для крупных производственных компаний и в отличие от двух предыдущих программ автоматизирует сложное производство. В продукте есть блоки бюджетирования и МСФО, помимо стандартных бухгалтерского, зарплатного и оптово-розничного. Если сравнивать его с европейскими аналогами, то наша разработка стоит в несколько раз дешевле, а дальнейшее внедрение, настройка и сопровождение выходят в десятки раз выгоднее.

Сравним все перечисленные программы 1С для ИП и ООО в таблице:

Бухгалтерский и регламентированный учёт в 1С

Оптовая и розничная торговля

Организация схемы учета оптовой и розничной торговли (ОСНО + ЕНВД) с раздельным учетом выручки в программе 1С:Управление торговлей, редакция 11.4

Ввод новой организации и настройка учетной политики ОСНО + ЕНВД

Шаг 1 . Введем данные по новой организации, которая по легенде будет торговать вентиляторами оптом со склада и в розницу в магазине. Пусть она называется ООО "Ласточка":

Ввод новой организации в 1С

Шаг 2 . Для того, чтобы настроить учетную политику перейдем на вкладку "Учетная политика" и по ссылке "Создать новую" создадим новую учетную политику с наименованием "ОСНО+ЕНВД" и на вкладке "Налоговый учет" установим галку "Организация является плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВД)" для того, чтобы включить возможность применения ЕНВД для наших магазинов.

Настройка учетной политики в 1С

При вводе данной настройки следует понимать, что в программе "1С:Управление торговлей 8" не предусмотрена продажа с одного склада в режиме ОСНО и ЕНВД одновременно. Для того, чтобы продавать товар в розницу его нужно сначала переместить на розничный склад, либо отключить контроль остатков по розничному складу и пополнять его в соответствии с минусовыми остатками.

Также нужно указать вариант учета НДС, при перемещении товаров из оптового торгового склада в розничную сеть. Общепринятым вариантом считается включение НДС в стоимость товара при формировании розничной цены, поэтому установим настройку "Включить в стоимость".

Настройка учетной политики: НДС и раздельный учет

Ввод магазинов и складов ЕНВД

Шаг 4 . Далее необходимо указать какие именно магазины (склады) мы будем использовать для организации розничной торговле в спецрежиме ЕНВД, установив напротив элемента списка магазинов (складов) галку "Розничная торговля облагается ЕНВД" и указав дату, с которой применяется спецрежим для конкретного магазина (склада).

Установка спецрежима ЕНВД для складов и магазинов

Шаг 5 . Вы можете нажать на ссылку "История" напротив нужного склада и убедиться, что флажок установлен на ту дату, с которой фактически применяется спецрежим:

Проверка установки спецрежима для складов и магазинов

Оформление продаж ОСНО

Шаг 6 . После того, как все настройки установлены, можно оформить продажу ОСНО, указав организацию ООО "Ласточка", указав контрагента и соглашение с контрагентом, также указав склад и установив статус документа "Реализация товаров и услуг" - "Реализовано".

Оформление продажи по общей системе

Шаг 7 . Выберем товары для реализации, убедившись, что они присутствуют на складе, для товаров установим ставку НДС 20% (если это новые товары, то можно указать ставку в настройках, при создании номенклатуры).

Выбор товаров, установка НДС 20%

Шаг 8 . В стандартном варианте оформления реализации устанавливается галка "Цена включает НДС", чтобы можно было увидеть конечную цену товара. Для того, чтобы увидеть отдельно в отчете по валовой прибыли данные по оптовым и розничным продажам установим оптовое подразделение "Отдел продаж торгового оборудования".

Установка подразделение при продаже по общей системе

Оформление продаж ЕНВД

Шаг 9 . Для оформления продажи через розничный магазин введем чек, при этом касса ККМ (фискальный регистратор) должна быть привязана к организации ООО "Ласточка", также продадим вентилятор. Если смена не открыта, то при первой продаже она откроется автоматически.

Оформление продажи ЕНВД через документ Чек ККМ

Шаг 10 . Закроем кассовую смену, при этом у нас будет создан документ "Отчет о розничных продажах", где будут перечислены все товары, которые за смену были проданы через кассу ККМ, которая привязана к нашей организации ООО "Ласточка".

Отчет о розничных продажах

Шаг 11 . Для кассовой смены установим подразделение, режим налогообложения автоматически указывается "Продажа облагается ЕНДВ".

Установка подразделения для розничной продажи

Отчет по выручке

Шаг 12. При формирования отчета по выручке с отбором по организации в отчете будет показана выручка по торговому направлению, в разбивке на оптовые и розничные подразделения. В данном случае Отдел продаж торгового направления - это оптовые продажи, а Магазины (НТТ) - розничные.

Отчет по выручке

Также следует напомнить, что в планах правительства РФ полностью отменить ЕНВД к 1 января 2021 года. Уже сейчас компании, которые применяют маркировку при продаже некоторых вдов товаров не могут применять спецрежим налогообложения:

  • обувь и обувные товары;
  • лекарства;
  • одежда и принадлежности к ней;
  • прочие товары из натурального меха.

Государство не дает возможности для раздельного учета маркированных и немаркированных товаров. Единственный выход в этом случае применять упрощенную систему налогообложения (УСН).

Также до конца 2020 года нужно воспользоваться всеми вычетами ЕНВД, если таковые имеются: например, если вы купили ККТ, то вы можете запросить вычет по ЕНВД, но не более 18 000 руб. на каждую кассу.

Sanario
Sanario 2021-02-01

Подскажите пожалуйста, а если УСН и Патент? На ККМ включены два режима, понимаю, что бить надо разными чеками, но как разделить продажи по разным СНО? Галка ЕНВД есть, но она же к ЕНВД только относится?

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

Читайте также: