Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности

Опубликовано: 25.04.2024

Налоговая и бухгалтерская отчетность через интернет
без дублирования на бумаге.

Отчитывайтесь прямо из 1С

Составляйте необходимые отчеты в Экстерне. При желании отправляйте отчеты прямо из 1С при помощи встроенного модуля. Экстерн укажет на ошибки в отчетности и поможет их устранить.

Только действующие формы отчетности в последних редакциях. Автоматическое обновление не требует участия пользователя.

Проводите сверки с ФНС и обменивайтесь документами: направляйте пояснительные записки к отчетности, отвечайте на требования или формируйте запросы для разъяснения своих спорных ситуаций в налоговом учете.

Простая и удобная система поможет сэкономить ваше время.

Кто должен сдавать отчетность в ФНС в электронном виде?

  • плательщики НДС, в том числе налоговые агенты (п. 5 ст. 174 НК РФ);
  • организации и ИП, в частности, вновь созданные компании со среднесписочной численностью более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ);
  • крупнейшие налогоплательщики с любой численностью работников (п. 3 ст. 80 НК РФ);
  • организации и ИП, представляющие формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам, если численность работников более 25 человек (п. 2 ст. 230 НК РФ).

В Экстерне доступны все формы налоговой отчетности, которую ждет ФНС.

Самые востребованные формы отчетности среди налогоплательщиков:

  • декларации по налогам: на прибыль, на транспорт, НДС и другим распространенным платежам;
  • форма 2-НДФЛ;
  • форма 6-НДФЛ;
  • расчет по страховым взносам;
  • декларации по специальным налогам: УСН, ЕНВД и пр.

Сдача налоговой отчетности через интернет не отнимет много времени.

Помимо налоговой отчетности в Экстерне реализована и сдача бухгалтерской отчетности. С помощью сервиса вы без труда сдадите годовой бухгалтерский баланс.

Штрафы за нарушение способа представления отчетности

Контролирующий орган оштрафует налогоплательщика, если он сдаст бумажный вариант декларации вместо положенной электронной.

В большинстве случаев отправка бумажного отчета обойдется недорого — всего 200 рублей (ст. 119.1 НК РФ).

Если нарушить способ подачи декларации по НДС, штраф будет напрямую зависеть от суммы налога. Ведь бумажную отчетность налоговый инспектор приравняет к несданной (п. 5 ст. 174 НК РФ). Штраф составит 5 % от суммы НДС, заявленной в декларации. У штрафных санкций есть ограничения — штраф не может быть ниже 1 000 рублей, а также не должен превышать 30 % от налога.

Отправляя налоговой отчетность, проверьте допустимый способ ее представления.

Как сдать электронную отчетность бесплатно?

Электронная отчетность в налоговую бесплатно — возможно ли такое? Легко!

Просто оставьте заявку, и специалист Экстерна свяжется с вами, чтобы рассказать обо всех преимуществах отправки отчетности через Экстерн. В этот же день мы предоставим вам доступ к системе на три месяца совершенно бесплатно.

Что понадобится для работы в Экстерне?

Начать работать в Экстерне очень просто. Вам понадобится компьютер и доступ к интернету.

Передача отчетности через интернет возможна при наличии квалифицированной электронной подписи. Она уже включена в тариф Экстерна.

Налогоплательщикам не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений с ФНС, чтобы начать отправлять электронную отчетность.

Оставляйте заявку на подключение и ждите нашего звонка. Само подключение к Экстерну является бесплатным. Вы оплачиваете только использование системы согласно выбранному тарифу.

Вы всё ещё думаете?
Просто попробуйте.

Оставьте заявку, и мы поможем вам подобрать подходящий тариф

Наш консультант свяжется с вами в течение трех рабочих часов и подберет подходящий тариф для вашей компании. Мы настроим рабочее место и поможем перенести документооборот из другой программы отчетности.


Началась очередная отчетная кампания, кто-то поторопился сдать первые декларации, другие подбивают итоги, вытягивают из контрагентов недостающие документы или с опытным прищуром повторяют «а мы подождем». Не самый плохой подход — некоторые бухгалтерские программы еще не обновились полностью: некорректно заполняются формы, возникают ошибки. Мы решили напомнить, какие существуют способы сдачи отчетности, в том числе бесплатные, кто и как может ими воспользоваться, плюсы и минусы разных вариантов.

Подать отчетность лично

Самый малопопулярный вариант. Как правило, самостоятельно относить декларации в инспекцию предпочитают физлица или ИП. Руководители организаций пользуются возможностью сдать отчеты лично только в случае, если речь идет о нулевке (в стадии ликвидации или простоя). Нулевые декларации практически не требуют заполнения и на них, вроде бы жалко тратить финансы угасающего бизнеса.

  1. Бесплатно;
  2. Личный контроль;
  3. Можно и полезные знакомства в очереди заполучить.

  1. Придется все-таки посетить ФНС и другие учреждения — ПФР, ФСС — по необходимости;
  2. Хорошо, если отчеты подготовлены в специальной программе или сервисе и были предварительно проверены, иначе — одна ошибка и придется все переделывать. Есть вариант и похуже — ошибка обнаружится при камеральной проверке , скорее всего, после срока подачи декларации. Если ошибка критичная, то отчет может посчитаться непредставленным. Несданный отчет = штраф. Минимальный — 1000 рублей.
  3. Не все отчеты по закону можно сдать на бумаге, например, декларация по НДС сдается исключительно в электронном виде, а с 2021 года все организации без исключения обязаны электронно сдавать бухгалтерскую отчетность. Отчитываться в статистику теперь тоже нужно через ТКС (здесь есть исключение для представителей малого бизнеса, они до конца года вправе сдавать бумажные отчеты).
  4. Перед тем как сдать, отчеты еще нужно подготовить — найти актуальные формы, заполнить, разобраться в кодах (они есть во всех формах).

Кому подойдет: ИП без работников, на таком режиме как УСН «доходы». Подается декларация только раз в год и она относительно проста в заполнении.

Риски: самый главный — неактуальный бланк отчета. Декларация, составленная по устаревшей форме не будет принята, а если инспектор у вас ее все же примет, то впоследствии такой отчет все равно признают несданным. Бывают и другие ошибки — например, неверное отражение показателей (не в той строке, с копейками, а не в целых рублях, незаполнение обязательных полей и т.д.). При наличии существенных ошибок придется подать корректирующий отчет, а значит потратить дополнительное время и силы.

Через посредника

Здесь не имеет значения, как именно будет сдаваться отчетность, ведь этой проблемой займется другой человек или организация. Зачастую представитель еще и составляет для вас сами отчеты, но вы можете и просто передать готовые документы посреднику в бумажном или электронном виде, в зависимости от взаимодействия.

В любом случае необходимо выдать доверенность на представление ваших интересов. Если доверенность выдает организация, достаточно простой формы с подписью директора и печатью. ИП обязан выдать нотариально заверенную доверенность (п. 3 статьи 29 НК РФ).

Представитель может не только передать отчетность, но и самостоятельно ее подписать. Это актуально, если составлением отчетности занимается, например, аутсорсинговая компания. На титульном листе деклараций вы могли видеть два кода — 1 для ИП или руководителя организации-налогоплательщика и 2 — если отчетность подписывает представитель по доверенности.

  1. Отчеты может подготовить кто-то другой;
  2. Вам не надо никуда ездить или ходить.

  1. Нет прямого контроля за ситуацией, нужно получить подтверждение, что представитель свою задачу выполнил;
  2. Неважно, кто по факту виноват, если отчет сдан невовремя или с ошибками. Отвечать все равно придется налогоплательщику, а не посреднику.

Кому подойдет: всем организациям и ИП.

Риски: если пользоваться услугами, например, частного бухгалтера или обслуживающей организации, то нужно ввести четкий регламент взаимодействия и обмена документами, в т.ч. подтверждениями своевременной и полной отправки отчетности. Некоторые руководители или ИП передают свою электронную подпись посреднику, что делать категорически нельзя. ЭЦП может быть использована в корыстных, мошеннических и иных незаконных целях. Мы рассказывали , как контроль за ЭЦП усиливается ради защиты от несанкционированного использования.

Почтой

Обычно это не причуда бухгалтера, а нежелание директора или предпринимателя подключиться к электронной отчетности. Но право на почтовую отправку действительно у ИП и организаций есть.

Чтобы обеспечить подтверждение, что вы отправили действительно декларацию, а не пачку бумаги, вам необходимо заполнить опись (2 экземпляра). Примерно так:


На конверте также необходимо сделать надпись «Объявленная ценность 1 рубль (один рубль)» . На руках останется опись со штампом почты и квитанция об отправке. Это доказательства сдачи отчета, вы должны хранить их.

  1. Личный контроль и подтверждение на руках;
  2. Ценное письмо можно отследить через сайт Почты России.

  1. По почте ваш отчет будет добираться долго, еще дольше его будут обрабатывать в инспекции;
  2. Остаются риски ошибок;
  3. Поиском актуальных форм и заполнением вы опять занимаетесь сами.

Кому подойдет: всем организациям и ИП, при условии, что есть право отправлять отчеты на бумаге.

Риски: все те же, что при личной сдаче отчета. Даже больше, ведь инспектор может заметить какие-то недочеты и сразу на них указать, а при отправке почтой вы о них узнаете только при камералке или даже из требования.

Есть риск, что вы не проследите за судьбой письма, а почта его благополучно потеряет, например, на каком-нибудь распределительном пункте. Пока разбираетесь, ФНС уже забьет тревогу — нет отчета, начнет слать требования и пугать блокировками счетов. Некотрые о том, что отчет не дошел, как раз по неработающему счету узнают.

Если вы вдруг превысили лимиты по количеству сотрудников, например, для 6-НДФЛ это 10 человек, включительно, то обязаны сдать отчет электронно. Прекрасно, если вы об этом знаете, а если нет? Или просто забыли, а отправили документы на бумаге. Возвращаемся в начало — отчет будет считаться непредставленным. Несданный отчет = штраф. Минимальный — 1000 рублей.

Через сайт ФНС

Что для этого нужно:

Отчетность нужно заполнить или подгрузить в специальной бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ» . Затем сформировать электронный файл и запаковать его. Получится зашифрованный файл транспортного контейнера, который надо загрузить на сайт, подписать и передать в ИФНС.

  1. В Налогоплательщике можно проверить заполнение отчета;
  2. Отправка бесплатная;
  3. Никуда ходить не нужно, не придется общаться ни с инспекторами, ни с работниками почты.

Кому подойдет: всем организациям и ИП, при условии, что не ограничений в НК (как с НДС).

Риски: этот способ, конечно, надежнее почты, но, как видите, имеет ограничения и довольно хлопотный. Из рисков — ручное обновление, придется следить за актуальностью отчетности в Налогоплательщике самостоятельно.

Электронная отчетность

Это оптимальный вариант для всех налогоплательщиков, независимо от масштаба и формы бизнеса. Особенность использования сервисов электронной отправки отчетности в том, что она не является единственной услугой. При подключении вы также получаете возможность электронного обмена письмами с ФНС и другими контролирующими органами.

Есть возможность выбрать тариф обслуживания. Например, ИП может выбрать минимальный пакет, если отчитывается раз в год, а организация оптимальный — для ежеквартальных отчетов. Есть также тарифы для нулевок.

По ТКС можно передавать отчетность сразу везде — в ИФНС, ПФР, ФСС, статистику. Кроме отчетности и писем, можно отправлять и получать другие документы:

  • Реестры по больничным листам;
  • Заявления на сверку расчетов, зачет и возврат налогов и взносов;
  • Справки о состоянии расчетов с бюджетом;
  • Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
  • Сведения по электронным трудовым книжкам и др.

Т.е. вся ваша работа с контролерами будет происходить в едином сервисе.

Еще одно из преимуществ — оперативное извещение о требованиях . По почте они могут к вам не дойти или поступить с опозданием. По ТКС вы сразу узнаете, что ФНС от вас хочет получить подтверждающие документы или просит дать пояснения к декларации и можете тут же дать ответ. Отправляйте письмо с просьбой об отсрочке, если объем документов слишком большой.

Налаженное взаимодействие с налоговыми органами снижает риск выездных проверок — если вы вовремя сдаете отчеты, отвечаете на требования, предоставляете документы, значит готовы к диалогу и ведете честный бизнес. А вот тактика страуса у некоторых предпринимателей — «головой в песок» или «ничего не вижу, ничего не слышу» ни к чему хорошему не приводит.

Для того, чтоб сдавать электронную отчетность с Астрал Отчет 5.0 , вам нужны интернет и электронная подпись . Сервис работает с любого ПК и из любой точки мира.

Астрал Отчет 5.0 напомнит о ближайших важных событиях — подаче отчетов, уплате налогов. Вы можете настроить автоматическое подтверждение о получении требования в последний день, чтобы не пропустить срок. Есть и дополнительные возможности — проверка контрагентов, сверка по НДС, ЭДО и т.д., их можно подключить отдельно.

И как сдать все вовремя и ничего не забыть

Этот материал обновлен 01.02.2021

Часть отчетов ООО одинакова для всех, например отчеты за сотрудников. А часть зависит от особенностей компании. Точный список налоговых отчетов можно назвать, только зная систему налогообложения и специфику работы компании.

Какие виды отчетности сдает ООО. Для простоты я условно делю все отчеты на четыре типа: налоговые, бухгалтерские, отчеты за сотрудников и статистические.

Начнем с общих моментов, а затем рассмотрим частные, но тоже довольно распространенные случаи.

Отчетность ООО по сотрудникам

Если в компании есть сотрудники и они оформлены по трудовому или гражданско-правовому договору, то компания-работодатель обязана выплачивать взносы. На каждый тип взносов — свой отчет.

Компании нужно платить за сотрудников несколько видов страховых взносов — отсюда возникает расчет по страховым взносам, расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм и несколько отчетов в пенсионный фонд.

Сам сотрудник обязан платить со своего дохода налог на доход — НДФЛ, в большинстве случаев это 13%. Платит налог как бы сотрудник, но на деле его рассчитывает, удерживает и перечисляет в налоговую компания-работодатель. Отчеты за эти выплаты — тоже на ней.

Сроки сдачи отчетности. Некоторые отчеты по сотрудникам ООО сдает каждый месяц, другие — каждый квартал или год. Сроки зависят от формы отчета.

Отчеты ООО, каждый месяц, а иногда и чаще

Отчет СЗВ-М
Срок Не позднее 15 числа следующего месяца
Куда В пенсионный фонд

Отчеты ООО, каждый квартал

Расчет по страховым взносам
Срок Не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Куда В налоговую
Расчет по форме 4-ФСС
Срок В месяц, следующий за кварталом:
до 20 числа — если на бумаге,
до 25 числа — если электронный
Куда В фонд социального страхования
6-НДФЛ
Срок Не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. За год — не позднее 1 марта следующего года
Куда В налоговую
Реестр ДСВ-3
Срок В течение 20 дней по окончании квартала
Куда В пенсионный фонд

ООО сдает этот отчет, если перечисляет дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию

Отчеты ООО, каждый год

СЗВ-СТАЖ
Срок Не позднее 1 марта следующего года
Куда В пенсионный фонд
Справки 2-НДФЛ
Срок Не позднее 1 марта следующего года. С 2021 года справки о доходах физических лиц включены в годовой отчет 6-НДФЛ
Куда В налоговую
Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности:
заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности,
копия пояснительной записки к бухгалтерской отчетности
Срок До 15 апреля следующего года
Куда В ФСС

Справка 2-НДФЛ бывает двух видов: признак 1 и признак 2. Справка с признаком 2 подается, если компания не смогла удержать и перечислить НДФЛ за физлицо. Например, когда фирма провела розыгрыш в соцсетях и вручила победителю смартфон.

Если нет сотрудников кроме директора, а деятельность компании или еще не началась — и выплат сотрудникам нет, — или приостановлена, нужно сдавать нулевые отчеты.

Нулевые отчеты ООО, каждый месяц

СЗВ-М
Срок Не позднее 15 числа следующего месяца
Куда В пенсионный фонд

Нулевые отчеты ООО, каждый квартал

Расчет по страховым взносам
Срок Не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Куда В налоговую
Расчет по форме 4-ФСС
Срок В месяц, следующий за кварталом:
до 20 числа — если на бумаге,
до 25 числа — если электронный
Куда В фонд социального страхования

Подробно мы разбирали все отчеты ООО по сотрудникам в статье «Налоги, взносы и отчеты за сотрудника».

Бухгалтерская отчетность ООО

Бухгалтерский учет ведут и отчетность по нему сдают все компании. Даже если деятельности нет, раз в год ООО нужно представить как минимум баланс и отчет о финансовых результатах.

В бухотчетности рассказывают, что есть у компании на балансе, как она поработала. Налоговые инспекторы сравнивают бухгалтерскую отчетность с налоговой, например с годовой декларацией по налогу на прибыль, с декларацией по НДС. Анализируют доходы и расходы компании: туда ли все потрачено.

Сроки сдачи отчетности. ООО сдает бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию каждый год — до 31 марта года, следующего за отчетным. За 2020 бухотчетность на бумаге могут сдать только субъекты малого бизнеса из реестра ФНС, а с 2021 года вся бухотчетность сдается только в электронном виде.

Малые и средние предприятия из реестра ФНС подают бухгалтерский баланс и ОФР — отчет о финансовых результатах упрощенного образца. Крупные компании сдают развернутые баланс и ОФР, а также отчеты об изменениях капитала и о движении денежных средств плюс пояснения к отчетности.

Статистическая отчетность

Форм статистической отчетности очень много.

До 2020 года один экземпляр бухгалтерской отчетности нужно было сдавать и в статистику. Но сейчас такой обязанности нет — отчет представляют только в налоговую.

Формы, которые ООО должно сдать в Росстат, зависят от видов экономической деятельности, от наличия статуса малого предприятия и других критериев отбора, которые выбирает Росстат.

Кроме того, формы и количество отчетов достаточно часто меняются. Проверить список отчетов по организации можно на сайте статистики — нужен только ИНН.

Варианты представления налоговой отчетности в ИФНС зависят от субъективных предпочтений бухгалтера. Правда, это касается тех случаев, когда у вас нет обязанности сдавать отчетность в электронном виде.

Рассмотрим, как удобнее сдать декларации и расчеты.

В электронной форме через оператора электронного документооборота

Прием отчетности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) позволяет налоговым органам автоматически разносить данные деклараций по лицевым счетам налогоплательщиков. Эта возможность уменьшает технические ошибки при вводе данных, позволяет взаимодействовать практически в режиме реального времени.

Еще одно преимущество – экономия бумаги. Отчеты можно хранить в электронном виде, либо распечатывать их в одном экземпляре.

Самое «вкусное» - в автоматическом режиме можно хоть каждый день контролировать состояние расчетов с бюджетом.

Недостатков при сдаче отчетности по ТКС немного. Во- первых, придется потратиться на покупку ЭЦП и оплату услуг оператора связи. Во-вторых, электронная отчетность полностью зависит от наличия интернета. Если он есть, то отчетность ушла, а вот если его нет, то сдать не получится.

Личное посещение инспекции

Если у вас нет обязанности представлять налоговую отчетность только в электронном виде, способ представления налоговой отчетности (на бумажном носителе или в электронной форме) вы выбираете самостоятельно.

Налоговые инспекции пытаются автоматизировать процесс сдачи отчетности и бывает, отказываются принимать декларации на бумаге.

Однако, в п. 3 ст. 80 НК РФ четко прописано, что декларации (расчеты) представляются по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронной форме.

Более того, НК РФ обязывает налоговые органы бесплатно предоставлять налогоплательщикам бланки налоговых деклараций (расчетов) (абз. 5 п. 3 ст. 80 НК РФ).

Если вы предпочитаете сдавать отчетность в бумажном виде и ежеквартально лично общаться с налоговыми инспекторами, сэкономить время вам поможет онлайн-запись. На сайте налоговой службы есть удобный электронный сервис. С его помощью вы сможете выбрать удобное время и дату для сдачи отчетности.

Представление отчетности почтой

Еще один способ представления налоговой отчетности – пересылка в инспекцию по почте с описью вложения.

Датой представления отчетности считается дата ее отправки. Ее можно установить по почтовому штемпелю. Налоговый кодекс считает, что почтовое отправление доходит до адресата за 6 дней.

В чем преимущества почтовой отправки? Вы не будете взаимодействовать с сотрудниками налоговых органов (заменяется на общение с работниками почтовой службы).

Можно сдать отчетность через представителя

Уполномоченный организацией представитель (ст. 29 НК РФ) вправе сдавать отчетность всеми вышеуказанными способами: по ТКС, лично или почтовым отправлением. Самое главное – у него должна быть доверенность!

Если отчетность, которая подписана уполномоченным лицом, отправляется по ТКС, к ней всегда прилагается доверенность в электронном виде. При сдаче отчетности на бумажном носителе, к ней нужно приложить копию доверенности.

Обратите внимание! На титульном листе отчетности в строке "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю" нужно поставить определенную цифру. Проставьте:

1 - если отчетность подписывает сам предприниматель или руководитель организации. Нужно указать Ф.И.О. подписанта;

2 - если отчетность подписывает представитель по доверенности. В этом случае нужно указать Ф.И.О. доверенного лица либо наименование организации-представителя. Под подписью нужно указать наименование и реквизиты документа (доверенности), подтверждающего полномочия.

Доверенность от имени организации выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (п. 4 ст. 85.1 ГК РФ).

Предприниматель приравнен в правах к юридическому лицу (п. 3. ст. 23 ГК РФ). Но при отсутствии у ИП печати, выдаваемые им доверенности подлежат нотариальному заверению. На практике налоговым органам некогда вникать в нюансы, есть печать у предпринимателя или нет, и они требуют от представителей ИП нотариальные доверенности всегда.


Мы пишем полезные статьи, чтобы помочь вам разобраться в сложных проблемах бухучета, переводим сложные документы «с чиновничьего на русский». Вы можете помочь нам в этом. Это легко.

*Нажимая кнопку отплатить вы совершаете добровольное пожертвование

от 1 000 Р
Составление НЕнулевой отчетности ИП — от 1 500 Р

Составление нулевой отчетности ООО — от 1 500 Р
Составление НЕнулевой отчетности ООО — от 5 000 Р

Сдача отчетности — от 300 Р

Сдача бухгалтерской отчётности с помощью специалистов «Аудит ПРО»

Составление налоговой и бухгалтерской отчётности является одним из важнейших звеньев во всей цепочке ведения бухучета компании. Раньше на предприятиях подготовкой такой документации занимались главные бухгалтеры, имеющие за спиной большой опыт работы. Но сейчас не каждая компания может позволить себе иметь в штате грамотного бухгалтера и в настоящее время функции главного бухгалтера эффективнее передать аутсорсинговой компании, имеющей в штате целый набор специалистов: бухгалтеров, юристов и IT-специалистов. Все они работают слаженно для грамотного составления отчётности и своевременной подачи соответствующих деклараций в налоговую инспекцию и фонды за меньшие деньги.

Консалтинговая компания «Аудит ПРО» помогает компаниям и индивидуальным предпринимателям в тех случаях, когда нужно сдать отчетность за конкретный период. Ведение бухгалтерской документации по предприятию опытными профессионалами со стажем.

Сдача отчетности в статистику подразумевает подготовку специальных документов, отображающих текущее состояние дел компании. Помимо государственных органов налоговой инспекции, отчетностью могут интересоваться:

  • Учредители компании;
  • Государственные контролирующие органы;
  • Представители органов госстатистики и др.

Документация готовится в соответствии с принятыми и установленными нормами, в утвержденной форме. Произвольное составление бумаг недопустимо.

Преимущества аутсорсинга услуг подготовки и сдачи отчётности

Наш бухгалтер внезапно не заболеет и не уйдёт в декретный отпуск, за вами закреплена рабочая группа из нескольких взаимозаменяемых специалистов.

Вам не нужно следить за изменениями законодательства и нормативных актов, наши бухгалтеры постоянно обучаются и имеют сертификаты 1С.

Ни при каких условиях. Она хранится на защищенных серверах и обслуживается специалистами компании 1С, вы имеете круглосуточный доступ к ней.

С вами работает большой штат сотрудников, каждый из которых является профессионалом в своем секторе ведения бухгалтерского и налогового учёта.

Вы надёжно защищены от штрафов со стороны налоговой. Наша компания берёт на себя финансовые гарантии отсутствия ошибок в бухгалтерской отчетности.

Выпуск электронных ключей, приобретение лицензий, обслуживание бухгалтерских программ, сдача отчётности уже включены в тарифы и отдельно не оплачиваются.

Из-за отсутствия в вашем штате бухгалтера вы освобождатесь от уплаты налогов и сборов с зарплаты такого сотрудника.

Вам не надо содержать рабочее место бухгалтера: все расходы на аренду офиса, мебель, оргтехнику, канцелярию и программное обеспечение мы берем на себя

Сроки сдачи отчётности

Относительно сроков сдачи отчетных документов для государственных органов (налоговой инспекции) их делят на ежемесячные, квартальные и годовые. Пакет документов (его объем) зависит от формы предприятия и, соответственно, формы его налогообложения:

  • Малые предприятия, пребывающие на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеют право на подачу отчетных документов в упрощенной форме;
  • Организациям на ОСНО (общая система налогообложения) нужно сдавать отчётность в полном объеме.

Важно: срок подачи документов одинаков для всех форм предприятия. Если крайний день подачи отчётности приходится на выходной или праздничный, допустимо сдать пакет бумаг на следующий за ним рабочий день. Все остальные случаи будут считаться грубым нарушением. Здесь предприятие будет нести административную ответственность в виде штрафа от 1 000 рублей.

Готовый пакет документов можно передавать конечному получателю одним из способов:

  • Заказным письмом с уведомлением;
  • Онлайн;
  • Курьером лично в руки.

Важно: если сдача отчётности происходит через сервисы онлайн, получатель обязан предоставить от себя квитанцию о поступлении бумаг в электронном виде.

Ощутите прелесть аутсорсинга!

Уже более 200 компаний , находящихся у нас на бухгалтерском обслуживании в формате аутсорсинга, оценили все преимущества такого сотрудничества. Переводя задачи составления и сдачи отчётности к нам, вы избавляетесь от проблем контроля передаваемых данных. Наши профессиональные бухгалтеры работают с любыми системами налогообложения и с любыми налоговыми ставками, учитывая специфику каждого предприятия.

Подготовка отчётности специалистами «Аудит ПРО»

Точное ведение бухгалтерских документов — задача кропотливая, требующая массы времени, знаний, опыта. Кроме того, практикующий бухгалтер должен быть в курсе всех последних обновлений в налоговом законодательстве. Подобное ведение дел серьезно снижает финансовые риски предприятия. Если вы хотите свести их к нулю, стоит довериться профессионалам, привлеченным извне. Специалисты компании «Аудит ПРО» не просто подготовят документы если предстоит сдача отчётности в статистику, но и укажут на возможные ошибки/риски от принятых ранее решений. Мы оказываем услуги как крупным компаниям, так и индивидуальным предпринимателям.

В перечень услуг нашей компании включены:

  • Консультирование по бухгалтерскому учету;
  • Аудит предприятия;
  • Подготовка и сдача отчётности в соответствующие органы;
  • Упрощение подачи бумаг в госорганы с помощью внедренных технологий (система Контур.Экстерн).

С нами сотрудничают, потому что:

  • Наши специалисты имеют многолетний практический опыт работы;
  • Сотрудники постоянно отслеживают изменения в налоговом законодательстве России;
  • Грамотно анализируют ситуацию и принимают оперативные решения.

Стоимость услуг подготовки отчётности по предприятию зависит от формы налогообложения компании. Но независимо от этого мы обеспечиваем точный и достойный результат.

Тарифы на подготовку отчётности, цены

Режим налогооблажения Тариф
Нулевая квартальная отчётность
Заказать
Нулевая годовая отчётность
Заказать
Главный бухгалтер*
Заказать
ООО
ОСНО 3 000 руб. /квартал 3 500 руб. /год от 15 000 руб. /квартал
УСН (6% или 15%) 1 500 руб. /квартал 2 500 руб. /год от 5 000 руб. /квартал
ЕНВД
ИП
ОСНО 1 000 руб. /квартал 2 000 руб. /год от 9 000 руб. /квартал
УСН (6% или 15%) 1 000 руб. /год от 1 500 руб. /год
ЕНВД

* Тариф применяется, если была хотя бы одна операция. Стоимость указана без стоимости ведения бухучета по вашим данным.

Нужна консультация или хотите заказать тариф?

Отправьте заявку на бесплатную консультацию, и мы подробно расскажем о сдаче отчётности.

Читайте также: